你好,管理费用这里是计提的。
汇算清缴里面的A104000期间费用明细表管理费用那一列对应的第一行职工薪酬是填写已发放的工资数还是计提的?
老师,我们研发费用–职工薪酬20万,年报所得税汇算清缴中填写期间费用明细表的时候是 填写到第一行(管理费用–职工薪酬)?还是填写到第十九行(管理费用–研发费用)?
汇算清缴的时间,职工薪酬纳税调整明细表,工资薪金支出和期间费用里面的管理费用职工薪酬,数字填写应该注意什么?
汇算清缴里面,有个期间费用明细表,第一,职工薪酬对应的管理费用都包括什么数据呢
汇算清缴里面,2023年的数据,期间费用这个表格不会填,有个期间费用明细表,第一,职工薪酬对应的管理费用都包括什么数据呢
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师昨天我也问了您一个问题关于挂靠社保的事情。我们给个人申报了个税。就是调增的是个人部分还是企业,有的人说是全部的社保金额要调增?
你好,你不是给他申报了个税啊。
如果你没有申报的话,需要全额调增。
就是说申报了个税就只调增个人部分哦。刚刚管理费用的职工薪酬是填写财务软件里面应付薪酬的贷方全年累计数是吧
对的,是的,是这么做的。
老师。银行财务费用这个是填写期末余额还是本年累计数
填写的都是本年累计。
他们哪里有期末余额,损益类的科目都不会有余额。
老师。挂靠社保需调增的个人承担部分填在哪个表格里面?
职工薪酬明细表,社会保障性缴款里面税收金额,实际金额不要填写。
那个挂靠的人的社保是从6月开始计提。到12月底算6个月还是7个月?
公司实际支付的工资在哪张表里面填写?
七个月的一共 职工薪酬明细表第一行。
老师职工明细表里面的账载金额和实际金额什么区别
本金额是计提的,实际金额是发下去的。
老师就是说A105050这个职工薪酬支出明细表里面第一行工资薪金支出对应的账载金额填写计提金额,实际发生额填写发放金额?
对的是的,对的是的,对的是的。
老师年度申报表提交之后,如果错误还可以修改附表吗?
可以的,可以修改的。
老师公司是22年5月份成立的,一共计提工资金额15908.43,实际发放8992.94,那个挂靠的人需要调增415.49*7=2908.43,为什么纳税调整金额是13000呢
老师我发现期间费用明细表里面的管理费用也不对了。12月底的利润表里面管理费用本年累计数是100767.08,这个管理费用包括计提的工资和缴纳的印花税,A104000这个表里面怎么填管理费用?
那你得问下之前做账的谁申报的,你问一下的。