你好!可以的了,可以这样

老师!2019年我们在税务局代开的工程款购买方已经认证抵扣,他现在说备注栏没有备注又让我们红冲,我们需要收回发票和抵扣联吗?是不是他们那边先要申请红冲信息表以后我们这边才可以开具负数发票再开具正数发票呢
老师,我去年收到对方去税局代开的发票,现在对方说税局打电话说这家公司开的发票没有备注工程名称和地址,需要我把发票退给他们,他们要去税局红冲从新开具,那我到时候把他们红冲的发票还有新开的发票放到去年的账里面可以嘛,因为我去年也抵扣税金了,也结转成本了
老师你好,去年开的专票对方公司说我们没得许可证,要求我们公司把发票冲红了,款也通过银行账户转给我们公司了,说的不要求我们开票了,当时我们冲红后记入的营业外收入。现在对方公司又让我们把发票开给他,请问还可以开吗?
老师,我去年收到一张材料专票抵扣了,也结转成本了,今年3月对方说要红冲这张发票,我就开了红字信息表,然后他们又开过来了一张发票,金额,税额一模一样的发票,那这账我要怎么做,而且我申报表里面也进项转出了
请问一下,去年10月请人化特效妆,花了8000元,没有注意对方开的是劳务费发票,现在税务局要求我们代扣代缴个人所得税,这个税我们公司也不想承担,对方也不想承担,对方就说把发票拿去税务局红冲了,重新开发票给我们,不开劳务费了,这个对我们公司有影响没有啊
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
老师,那我抵扣的也不用转出嘛,因为他红冲了再开是另一张发票
你好!要,因为发票不同了。
所以进项转出要的,那成本已经结转了这个还要调整嘛
老师,那我帐面上是不是也得做进项转出的分录,虽然是一进一出平的,但是还得做吧
你好是的,一进一出都还是要做
老师,那成本还需要调整嘛
你好!不需要调以前的
好的老师,老师红字信息表必须我这边开是嘛,对方开不了是嘛
老师红字信息表必须我这边开是嘛,对方开不了是嘛
您好!他没有认证,就是你们开
老师,我已经抵扣了,那就是必须是我这边开了是嘛,如果没有抵扣的话双方都可以开对吧
您好!是的,抵扣了,就受票方申请