同学你好 对的 是这样的哦

老师,我们建猕猴桃基地。包给人家25万,。开始打款第一笔我是借在建工程25,贷银行10,贷应付账款15,,。。。。后面每次对方买材料人家开的发票给他们。,我们按照发票金额又给他打过去。。我这边借方直接应付账款,贷银行。可以不????
老师,我们是承建方,购进的红砖,前期先付的款,后来货,付款时借:应付账款-某某,贷:银行,后期来货,和我们付款金额一样多,分录为借:工程施工-原材料,贷:应付账款,没有发票,只有出库单,然后,发票开来时,我该怎么处理账务呢
老师,我上月付了一笔材料款,当时没开票,我做的借:预付账款,贷:银行存款。然后暂估了成本,借:库存商品贷:应付账款。这个月发票开过来了,我要怎么冲一下
老师,我4月付一笔设计费没收到发票?我4月的时候是出分录:借:应付账款-某某公司-设计费 贷:银行存款 7月收到发票了:借:在建工程-前期工程费-设计费 贷:银行存款 这样出分录吗?
新接手一家账,上一家会计没做账,都是零申报三年,这个单位也没有开过发票,那银行存款的账我现在要怎么做呢?比如现在银行存款是5元,我可以建账直接写借银行存款,贷其他应付款?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
老师,社保个人部分,全部公司承担,个税扣缴端申报个税的时候,个人部分的三险金额还要不要填上去呢?
老师,我们卖产品给私人,对方不要发票,我们还要开票吗
新公司注册 税务自动开通 怎么登陆呢 密码什么自己设嘛
老师,比如出口USD500,但是收汇是人民币,应收账款美元500一直挂着吗
老师,是等工程完工了,还是付款了再结转到固定资产——工程设备呢?因为我们有个质押金一年内没有问题才付完尾款的
同学你好 付款了再结转到固定资产——工程设备
老师,一年后才全部付款完,那就是一年后才结转咯?现在先暂估折旧吗?后期再补计提,计提完就行这样吗?
同学你好 对的 完工收到发票后再转到固定资产