你好; 你发票与你之前挂在建工程的金额是一致的吗?如果是一致; 你直接把发票付你在建工程凭证后面去;
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,我司是小规模,我们发包四项工程给同一公司做,我们收到四项工程发票总金额10万元,我们只开一张总额为10万的支票给他,这样可以吗, (如果对方把四项工程总金额一起开一张发票我们能收吗), 如果对方给我们的发票和我们给出的支票是同一个月,对方给我们发票时,我们要做应付发录吗,还是直接付款时做,借工程施工-合同成本,贷银行存款,请老师帮忙写下正确分录
老师,我们建猕猴桃基地。包给人家25万,。开始打款第一笔我是借在建工程25,贷银行10,贷应付账款15,,。。。。后面每次对方买材料人家开的发票给他们。,我们按照发票金额又给他打过去。。我这边借方直接应付账款,贷银行。可以不????
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
公司有一些往来款,感觉就是资金周转,也不是货款啥的,我们是总公司,总公司和分公司之间,总公司和子公司之间,总公司和管联公司之间,都通过其他应收款或者其他应付款挂账,这样合理吗,做法对吗
老师,公司是建筑公司,有一般计税和简易计税项目,如果想查1月-6月一共缴纳了多少增值税,查哪个明细科目呀
老师,债权转移,要怎么做账?
老师,请问企业的专利,在哪里能看到明细
老师,我们公司是一般纳税人,对方要求我们开普票,我们也是正常缴纳增值税的吧,我们公司的留抵税额可以抵扣这个普票的销项吗
老师你好,刚有个老板的公司,为什么申报税种只有个税、增值税及附加和季报所得税,而且是一般纳税人
老师,请问公司营业执照授权给注册园区管理人员,只选查看权限可以吗?谢谢!
公司要贷款 ,目前办理中 要求提供近两年年报,它指的是工商年报还是指的是 近两年的 资产负债表和利润表呢?有点着急
@朴老师企业科技人员是指直接从事研发和相关技术创新活动,以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的,这里具体是指什么工作?研发部门里面的研发资料整理和查询人员属于研发人员么?可不可以加计扣除这部分费用?
老师要是看第2季度管理费用的期末余额是多少根据科目余额表咋看?期末余额表有期初余额,本期发生额,本年累计,期末余额
发票是一致的,还多了,,打的款比合同多。要签补合同,还要给我们补发票。我是代账,。之前说40万的。最后看发票是25万,钱打了27万。。这会就让他们补发票补补充协议。
你好; 那就得补协议和发票与合同一致 ; 保证三流一致哈