借:生产成本
贷:原材料
加工费等
借:生产成本
贷:应付职工薪酬/银行存款
借:库存商品
贷:生产成本
请问:结转生产成本(借:库存商品、货:原材料)的会计分录对吗?后面结转销售成本的会计分录怎么做?
买的矿石计入原材料,然后打成粉沙后结转到库存商品怎么做分录
想请教一下,正常月末我领用原材料分录是借生产成本(直接材料),贷原材料,到结转入库产品成本的时候借:库存商品 贷生产成本(直接材料),那我如果领用辅助材料,我分录是借生产成本(辅助生产成本-直接材料) 贷原材料 结转的时候我怎么结转
老师您好,前面有两个月领用原材料的时候出现了多领和少领材料,并且前两个月已经完工结转成库存商品了,库存商品也结转成主营业务成本了,那这个月的领料应该怎么做
请问生产加工企业购进来的原材料后期直接对外销售了,购进是按照原材料入账的,那么销售的时候结转时怎么结转呢,按照原材料还是库存商品?分录怎么写?
招投标产生的快递费,胶装费,报名服务费,分别要计入哪个科目
老师 你好 我想问一下如果接受无意接到对方虚开的发票要承担什么责任
老师,请问一下公司采购办公用的一台电脑4200元,因为金额未超过5000一次性计入成本,不做固定资产可以吗?
#提问#老师好,客户2022年开具的发票,现在要求冲红,账务怎么处理呀,我们是购买方
1-7月订单境外收入没报增值税,没填跨境应税行为免征增值税报告,9月填了跨境应税行为免征增值税报告,按8月最新订单填的,比如价款什么的按的最新订单。 1-7月的收入要补报吗,要在免税收入行次填上吗,1-7没报的境外收入金额有点大,大于8月正常开票交增值税的二分之一
#提问#,老师,我进上家的货,我上家是个体户,我这边是有限责任公司,上家能开票给我吗?
老师,员工工资应发数5000,扣掉社保实发数4500,申报个税时,本期收入填哪个数
老师,这张发票对方是9月6号开的,我9月9号做了入账标识,但是今天对方说上午红冲了,这可能吗?我做了入账,还能红冲吗
一般纳税人公司,用现金支付了税控服务费280元,全额抵减增值税,全部过程分录怎么写?
计提工资,扣社保,扣个税,交社保,交个税得完整分录