那么销售的时候结转时怎么结转呢,按照原材料还是库存商品? 按照原材料 借其他业务成本 贷原材料

请问生产加工企业购进来的原材料后期直接对外销售了,购进是按照原材料入账的,那么销售的时候结转时怎么结转呢,按照原材料还是库存商品?分录怎么写?
我公司转型,不再做自产自销了,改成 购买原材料发给其他加工厂加工再直接出售。请问购买的原材料是计入原材料 ,还是库存商品。像这么经营模式怎么做账务处理?
一家委托代销公司,成本结转的时候做了 借:库存商品 贷 生产成本 直接材料 生产成本 直接人工 领料出库,做了 借:生产成本 贷 原材料 销售出库 借主营业务成本 贷库存商品 那我的直接人工有余额啊,是最后结转到制造费用吗,还是?
我是工业内账,购进来的是原材料,完工好的产品直接销售出去了,没有转成库存商品这一步,我现在做电脑账的会自动结转成本,那我需要做一个原材料的领用的分录就可以了吗?
老师,请问制造业企业。入原材料的时候,就是按照跟供应商对账,原材料增加。结转的时候,是按照erp平均成本来结转,原材料减少。成品新增。 年底了,核对了实际库存,实际原材料跟账面原材料不一致,这个是怎么调整法?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?