是的,是员工人已经做完个税汇算清缴了

公司接到员工投诉,在个税更正申报时,显示“已申报了个人所得税年度自行申报,扣缴义务人不可删除、更正或新增该纳税人的申报记录。”是不是员工人已经做完个税汇算清缴了?
老师,2022年有段时间是别人帮我报的个税,我回来后也没看,现在税务让个人汇算,我才发现有俩个月他给我做的零申报,我现在想去更正,结算显示已申报了个人所得税年度自行申报,扣缴义务人不可删除,更正或新增,那我得怎么办才能把个税更正了,谢谢
自然人电子税务局启动更正23年的经营所得,显示申报失败,失败原因,该纳税人已经申报生产经营B表,不允许继续申报或更正A表,这是怎么回事呢?我不应该更正预缴申报纳税,而是直接更正年度汇缴申报吗?
企业员工已完成综合所得年度汇算清缴电报,企业办税人在更正综合所得预扣预缴申报时,提示“已由报了个人所得税年度自行中报,扣缴义务人不可删除,更正或新增该纳税人的申报记录!”应该如何处理?
企业员工已完成综合所得年度汇算清缴电报,企业办税人在更正综合所得预扣预缴申报时,提示“已由报了个人所得税年度自行中报,扣缴义务人不可删除,更正或新增该纳税人的申报记录!”应该如何处理?
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
那 这个员工只有作废个税汇算清缴后,公司才能更正申报吧
这个需要联系税局,看怎么处理
员工个人自已在APP上作废汇算不行吗?
只有联系他看是否能作废哈
要是他能作废的话,不就是可以更正了嘛,不用去税务大厅的吧
嗯嗯,就是那样子的哈