你好; 意思发票少了 ; 那你实际支付的金额是你业务发生的金额吗? 因为还得考虑是退款 还是后面补发票的

老师,我们实际到票比付款少了几千元这个做账怎么的处理。确定对方不给在开票了。
老师好,我公司供应对方公司货物,也已经给对方开了发票,可对方以赔钱亏损为由,少付我们十几万并且也不让我们开红字发票,就是少给付款。老师我做账借:库存现金 贷:应收账款 看好我公司利用现金发放工资,账上也没现金,这样做账就有了现金,再用现金发放工资,这样做账可以吗?还是利用坏账做账?请老师指导一下
老师好 供应商给我们少开了几块钱的发票 后面也不会开了 这样我的预付账款那几块钱怎么平呢?
你好,老师,对放开给我的发票比实际支付少几十元,我也收不回那钱了,这样我做账后面应付个什么单据?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
没得退款也没得补发票,该附什么资料做账
你好; 那你以发票来做账 ; 你到时多支付的金额 走 银行回单来做即可
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好