你好!是的。就是这样的

老师,我们给对方提供技术服务,服务暂未完成,但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账,就是合同约定我们提供技术服务,要提供几颗样品,我们还没提供,因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺,所以上游客户给我开来了发票,正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本,但现在没提供完服务我也没确认收入,那要计入哪里?
老师个体工商户,给对方干了点劳务活,开的也是劳务费发票,实际我们的成本就是人工,个体户不是不需要申报综合所得的个税,那我们成本直接做工资表可以吗?还是必须得让工人去税务局代开呢?
老师,我们之前给个人付了一笔业务安装服务费,但是人家没给我们提供劳务发票,老板也默认了,我不能把这笔业务做在账上吧,除非我找其他发票来走费用冲是吗
老师:我是一家个体户,对外提供了促销服务,也给购买方提供了发票,但这项服务也是从别的个体户那里购入的,是不是它也得给我开劳务费发票,我才能做为劳务成本入账税前扣除?
老师,请问一下,我们公司是软件企业,经营范围既开发软件,也销售软件,也提供技术服务,软件服务!目前是只提供了技术服务和软件服务,但是目前没开发和销售过软件!现在取得了技术服务收入和软件服务收入,那给客户提供技术服务人员的工资可以做成劳务成本,再转主营业务成本吗?这种情况成本的账务处理该怎么处理呢?谢谢老师
税务罚款100元 在汇算清缴时需要填到哪个表哪行?
老师,车辆固定资产清理了所得税汇算清缴时A105080表如何填
今天去银行把一般户销户了 里边有一个0.01直接舍弃了 这个我怎么做账呢
老师,比如我25年所得税计提的7万,然后我再12月就应该计提7万所得税,然后我汇算后调减了费用,那我还要补缴所得税5千,那我这5千是在这个月计提吗还是应该在12月就计提哦
小规模纳税人,需要开具所属期为2025年的租赁费发票,请问税率是按5%,还是3%
老师好,逾期申报税务的罚款是计入营业外支出科目吗?汇算清缴的时候,是不是要调增
老师,要在25年的报表上增加资产,增加实收资本,需要怎么操作呢
反向开票,我公司代为缴纳税费,由公司承担,计入什么科目
收入与成本的匹配怎么理解
老师,我们批发水果的,上平台销售,现在电商税特别多,如果我们在产地有合作社的营业执照可以避税吗增值税
谢谢!老师
你好!不用客气的了