你好 内部的话 一般是写成本价 可以做一张 也可以分开

老师,您好!进口一批商品总货款10万元,因运输途中货柜问题产生商品质量变差,经评估,残值为5万元,获取理赔5万元。账务如下: 1、购入供应商开票入账分录 借:库存商品 88495.58 应交税费-应交增值税(进项税额) 11504.42 贷:应付账款-**公司 100000 2、收到理赔款 借:银行存款 50000 贷:营业外收入 50000 3、该批商品低价卖出时 借:银行存款 50000 贷:主营业务收入 44247.79 应交税费-应交增值税(销项税额)5752.21 结转销售成本 借:主营业务成本 88495.58 贷:库存商品 88495.58 该批商品不做进项税额转出处理,您帮我看看这样处理是否正确
东方公司为增值税一般纳税人,适用税率为16%,该公司生产A产品,单位售价为500元(不含税),单位成本为350元。2018年3月该公司发生的经济业务如下:(1)10日,向某商场销售A产品600台,售价每台500元,价税款收到存入银行。(2)12日,上月销售某单位A产品80台,售价每台500元,本月价税款收妥,存入银行。(3)15日,以银行存款支付A产品广告费5000元。(4)21日,以银行存款支付当月短期借款利息2000元。(5)25日,以银行存款支付业务招待费2800元。(6)28日,以银行存款支付公益性捐款1500元。(7)31日,结转损益类收入账户余额:主营业务收入300000元,其他业务收入30000元,投资收益1000,营业外收入200000元。(8)结转损益类费用账户余额:主营业务成本200000元,销售费用5000元,管理费用2800元,财务费用2000元,营业外支出1500元。(9)按本月利润总额的25%计算并结转所得税费用。
销售商品的时候附带同类型商品为赠品如何做会计分录,月底如何结转? 比如A商家向购买 100包饼干 每包售价为10元 成本价位9元 然后赠送了他10包糖果 糖果售价5元 成本价4元(客户是赊销),我做的是内账,无需交税 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 1000 借:销售费用 500 贷:库存商品 500 这样做对吗,一笔业务做2张几张凭证,还是做一张?如何做
销售商品的时候附带同类型商品为赠品如何做会计分录,月底如何结转? 比如A商家向购买 100包饼干 每包售价为10元 成本价位9元 然后赠送了他10包糖果 糖果售价5元 成本价4元(客户是赊销),我做的是内账,无需交税 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 1000 借:销售费用 500 贷:库存商品 500 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 1000 借:销售费用 400 贷:库存商品 400 销售费用到底要写售价还是成本价呢?一笔业务做2张几张凭证,还是做一张?如何做
(1)2012年3月25日,甲公司向丙公司销售一批商品,不含增值税的销售价格为3 000万元,增值税税额为510万元;该批商品成本为2 400万元,未计提存货跌价准备。该批商品已发出,满足收入确认条件。 4月5日,丙公司在验收该批商品时发现其外观有瑕疵,甲公司同意按不含增值税的销售价格给予10%的折让,红字增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为51万元。 5月10日,甲公司收到丙公司支付的款项3 159万元 你好,请问一下这个会计分录改怎么做呢 借:应收账款 3510 贷:主营业务收入 3000 应交税费-增值税(销项税额)510 结转成本: 借:主营业务成本 2400 贷:库存商品 2400 最后一个收到 款项 3159万元,这个分录该怎么写呢
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
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老师:电子税务局怎么做税务登记
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
老师,做工商年报的时候,这个认缴出资时间怎么填
老师您好, 更正要改的月份申报表 及财务报表,以后报表的逻辑关系也要对才可以,那今年怎么做凭证呢?比如,2025年需要补无票收入100万了,25年的财报和报表也改了,那26年要是还做凭证增加100万收入,要是延续以前财报的数据,是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧,那26年的凭证再做就重复了,怎么能做到账和表一致呢?不知道我表达的对不对,谢谢您
借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 1000 借:销售费用 400 贷:库存商品 400 那就写这个哦,然后月底结转成本 借:主营业务成本 900 贷:库存商品 900 借:本年利润 400 贷:销售费用 400 老师我这样做对吗
你好,是的,是这样的