你好 借:管理费用---服务费 贷:银行存款

老师,法人用个人的抖音账号为公司参加比赛赢得奖金3000,奖金是直接打到法人微信上的,并让公司给对方开3000的普通发票,我们是房产公司,开票货物或劳务名称一直是中介服务费,问题1:直接开给对方没问题吧?问题2:这个怎么入账,入什么科目合适,怎么写分录?问题3:记账凭证摘要内容怎么写呢?
郭老师,法人用个人的抖音账号为公司参加比赛赢得奖金3000,奖金是直接打到法人微信上的,并让公司给对方开3000的普通发票,我们是房产公司,开票货物或劳务名称一直是中介服务费,问题1:直接开给对方没问题吧?问题2:这个怎么入账,入什么科目合适,怎么写分录?问题3:记账凭证摘要内容怎么写呢?
公司产生了一笔费用,对方公司名是养发馆,发票的大类是生活服务*居民生活服务,金额为24708元(普票),请问该怎么入账?管理费用之下的什么二级科目呢?
老师!请问下公司与个人签了一年的劳务合同,对方代开了一张全年劳务费发票到公司,公司未付款,怎么入账呢?因为实际劳务费又是按每月发生时才会支付给对方!如果贷方记其他应付款一xx,借方该记什么科目呢
我们公司受总公司的委托,以委托研发服务的名义给我们打了款,我们也以服务费开出了发票、确认收入。但是在这个活动的过程中,我们要买东西,要开人工工资,要加工什么的。按理说这些应该都要算是这个服务费的对应成本。我想问下发生这些费用的时候这个会计分录该怎么做呢?进生产成本吗?那月末入库的商品是什么呢?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗