您好,对于你们没影响的这个
老师,对方给我我们开了一张红字发票,我们也没有收到蓝票也没有抵扣,原因是对方出纳开错票,跨月了用红字抵消,我们需要做账务处理吗
开具红字发票对方已抵扣有红字信息发过来,那对方发票抵扣联还要寄给我们吗?
是不是对方没有抵扣的发票,我方开具红字信息表红冲发票,而且需要把对方的抵扣联和发票联收回
对方公司刚刚抵扣勾选的发票,还没做纳税申报,12月的。我方公司现在1月开具红字发票对对方公司有影响吗?
开具红字发票,对方抵扣没抵扣,对于我的账务处理有影响?
老师 简易计税是每月都要报税吗 多久报税
老师,个人代开的发票,哪个项目名称点数是最低的
这么写分录对吗?就这道题来说怎么做啊
老师,,我是施工方建筑业的账,现在甲方根据产值叫我开票300万,我票开好后钱怎么给我了,工程还在进行中,我需要把这个300确认收入吗
老师 我是总包施工方 合同价100万,分包有70万,我异地预交所得税是按照100万交,还是30万缴纳
老师,哪里可以导出员工社会保险参保证明?
老公司现在暂停经营,自然人电子税务局(扣缴端)里无任何信息,现在需要帮法人的信息填入自然人电子税务局里做0申报吗?或者要怎么做?
目前工资一个月35000,个税缴纳在10档,如何合理降低档缴纳个税
汇缴清缴问题 已经申报并缴纳税金。但是现在发现当时填报A105050表时,社保费那列没有填报。那怎么办呀?
我有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)
根据《关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第一条第五项规定:"企业因售出商品质量、品种不符合要求等原因而发生的退货属于销售退回.企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回,应当在发生当期冲减当期销售商品收入."这句话里面的应当在发生当期是什么意思?老师看过这个政策现在还能用吗?
您好,这个目前是可以的
跨年开具红字发票就当作今年的红字发票用是不是这个意思,账务处理也这样
嗯对是这个意思的
和以前的汇缴清算也没关系,就直接写借应收帐款负数贷主营业务收入负数应交税费负数?
嗯对,然后就是负数的