你好,检查现金流量分析表里的数据,分配不对也会有出入。

现金流量表某公司本年发生如下与经营活动现金流出有关的经济业务:(1)利润表中“营业成本”项目的金额为5000万元;(2)“应交税费--应交增值税(进项税额)”为850万元;(3)资产负债表中,“应付票据”的期初余额为30万元,期末余额为20万元;(4)“应付账款”账户的期初余额为65万元,期末余额为80万元;(5)资产负债表中,“预付账款”的期初余额为10万元,期末余额为16万元;(6)本期用一台设备抵偿前欠货款350万元。要求:计算购买商品、接受劳务支付的现金。
甲公司2020年度利润表和资产负债表相关资 料如下: 利润表相关资料如下:营业收入1250000元,营 业成本750000元,财务费用中支付应收票据贴现 利息20000元,信用减值损失中计提坏账准备900 元; 资产负债表有关项目的明细资料如下:应收账款 期初余额299100元、期末余额598200元,应收 票据期初余额246000元、期末余额66000元,存 货期初余额2580000元、期末余额2484700元, 应付账款期初余额953800元、期末余额953800 元,应付票据期初余额200000元、期末余额 100000元,预付账款期初余额100000元、期末余额100000元,存货中生产成本、制造费用的组 成:职工薪酬324900元、折旧费用80000元,应 交税费中增值税进项税额42466元、增值税销项 税额212500元。 根据以上资料,分析计算现金流量表中: (1)销 售商品、提供劳务收到的现金;(2)购买商品、 接受劳务支付的现金。
请问:我们9月份只有进项票没有销项票,所以应付税费——应交增值税——进项税额借方有余额,但这个余额在资产负债表里怎么没计算进去,现在资产负债表的左右两边不平,差额就是进项税额的金额,我是不是有什么结转的凭证没做?
老师。你好。10月现金流量表支付税费本年累计金额:17922.98本月金额:7692.44 10月资产负债表应交税费期末金额:44646.18/年初金额:31881.02 请问我要到10月份止2022年纳税总额的计算方式是:17922.98-(44646.18-31881.02)=5157.82(2022年10月为止纳税总额)这个算法对不对? 还有什么办法可以查到纳税总额?谢谢
2.甲公司2×20年有关资料如下:(1)应收账款项目的年初数300万元,年末数200万元;应收票据项目的年初数230万元,年末数120万元;主营业务收入1000万元,其他业务收入为800万元;(销项税额)306万元;本期计提坏账准备20万元(2)应付账款项目的年初数200万元,年末数130万元;应付票据项目的年初数600万元,年末数50万元;存货项目的年初数为260万元,年末数为180万元;主营业务成本900万元,其他业务成本为300万元(进项税额)120万元;用固定资产偿还应付账款30万元(3)本年分配生产经营人员的职工薪酬为300万元,“应付职工薪酬”年初余额和年末余额分别为40万元和20万元,假定应付职薪酬本期减少数均为本年支付的现金(4)本年利润表中的所得税费用为50万元(均为当期应交所得税产生的所得税费用),“应交税费-应交所得税”科目年初数为5万元,年末数为2万元。假定不考虑其他税费(5)本年偿还到期的长期借款,本金为1500万元,最后一期的利息为40万元。求1.给职工以及为职工支付的现金2.各项税费支付的现金3.偿还债务支付的现金4.支付利息现金股利支付的现金
老师,我从A公司接了个订单销售硬件并调试安装好,合同上我给A公司开13个点的发票,但硬件部分规模有点大,就找了B公司,他们是小规模,我和他们签合同让他们去A公司只需硬件安装好,后面软件调试部分我们自己弄,然后合同签的是1个点的普票,就这个过程注意哪些事项,做账要拆分软件和硬件部分吗?
老师问一下 2024年的一万多的办公用品 弄成成本了 这个调账的话怎么调账 分录怎么写?
A想注册一个公司……之前已有一个公司当法人,还有另外两个公司B是法人,现在还要注册的公司还是A是法人,都属于同一个区……同一个税务局管辖……而且注册的经营范围内容都差不多……但是都有实际经营地址,请问,可以吗?
工厂接单大部分是外发,极少部分是自己做,那收到的一些印花费,水洗费,等怎么入账?
你好,@董孝彬老师 老师 一直困扰我的一个问题 我们不是很多供应商都是次月对账 然后次月再开票过来 那我平时都习惯 等次月开票过来了,再入库或者费用 这样可以吗 正常是当月暂估入库 次月收到发票去冲暂估,但是供应商很多 这样做就很麻烦 有什么更好的办法
库存现金244213 收到欠款205000 收到卖货利润6339 银行还货款310000 未收回货款5116 支付费用 139322 仓库出的货成本28154 请问现在应该还有多少资金
请问现在手里还应该有多少现金
老师,给老板做的工资是3000,社保按最高的基数缴纳,每个月扣个人承担部分2500多,这样他的工资就剩个四五百,工资表这样做可以吗
老师,税务要求企业社保基数比例调整到75%,现在想给老板社保基数拉高,但是给他做的工资只有3000,也就是社保缴费的比工资高,这种怎么办
老板给了十几万的餐费 酒 旅游发票,已经超过收入千分之五,所得税已经无法税前扣除,如何解决这发票,给老板年底一次性发放奖金可以吗?发票不入账
这个公式是正确的吗?
各家设定规则不同,这个怎么说呢,,一般来讲不一样的。
我的意思是,如果数据归类没错,这个公式算出来等于纳税总额吗
不一定相等的,除非全部核算及缴纳绝对正确
好的谢谢老师
不客气,祝你学习进步