借营业外支出贷应收账款
客户欠我们应收款还有一万多未付款,但是客户直接说不要票了,合计销售金额十多万,直接尾款也不打了,这怎么处理呢?
老师,请问下,客户的600元尾款不付了,我的账面要怎么处理
老师好!请教一下,我们付供货商的货款,少付几十元的尾款应该怎么入账?
客户付款时抹掉的尾数怎么记账?比如应收账款3002元,客户只付3000元,剩下的2元不会付了。
客户零头钱不付款了,我怎么做账?几十元,我是不是要开红字发票?
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
税务局要求开具红字发票
开了红字发票这个要怎么处理?还需要去调整以前年度的汇缴清算?
你多开了吗 怎么会开负数 没有多开 开负数发票合同金额不就不对了
开具这个跨年红字发票会涉及以前年度报表利润表主营业收入?
主营业务收入 做这个
老师我想请教你开具跨年的红字发票应该怎么做账务处理?企业所得税汇缴要怎么处理?会涉及哪些科目,就是这个红字发票的小白
销售退回
借主营业务收入 销项 贷应收账款 其他的都不调整
它不是跨年的红字发票?不需要调整汇缴清算?
不需要的 你调整了 增值税销售额和所得税销售额不一致了
那就是开具跨年的红字发票和当年的红字发票都是一样的账务处理不涉及调整企业所得税?
你好对的 是这么做的
老师,那不就是以前年度多用了成本嘛?今年开了红字发票,库存商品又回来,以前那个年度成本不是也用了嘛
咋回多了成本 你的成本不变 少收了几十块钱不是吗 成本还是那些
我知道,这笔我知道了,如果开具跨年红字发票,销售退回,我怎么处理,会涉及企业所得税?
今年红冲成本不就可以了 去年收入多成本也多 红冲收入今年的成本也得红冲不是吗