借营业外支出贷应收账款

客户欠我们应收款还有一万多未付款,但是客户直接说不要票了,合计销售金额十多万,直接尾款也不打了,这怎么处理呢?
老师,请问下,客户的600元尾款不付了,我的账面要怎么处理
老师好!请教一下,我们付供货商的货款,少付几十元的尾款应该怎么入账?
客户付款时抹掉的尾数怎么记账?比如应收账款3002元,客户只付3000元,剩下的2元不会付了。
客户零头钱不付款了,我怎么做账?几十元,我是不是要开红字发票?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
税务局要求开具红字发票
开了红字发票这个要怎么处理?还需要去调整以前年度的汇缴清算?
你多开了吗 怎么会开负数 没有多开 开负数发票合同金额不就不对了
开具这个跨年红字发票会涉及以前年度报表利润表主营业收入?
主营业务收入 做这个
老师我想请教你开具跨年的红字发票应该怎么做账务处理?企业所得税汇缴要怎么处理?会涉及哪些科目,就是这个红字发票的小白
销售退回
借主营业务收入 销项 贷应收账款 其他的都不调整
它不是跨年的红字发票?不需要调整汇缴清算?
不需要的 你调整了 增值税销售额和所得税销售额不一致了
那就是开具跨年的红字发票和当年的红字发票都是一样的账务处理不涉及调整企业所得税?
你好对的 是这么做的
老师,那不就是以前年度多用了成本嘛?今年开了红字发票,库存商品又回来,以前那个年度成本不是也用了嘛
咋回多了成本 你的成本不变 少收了几十块钱不是吗 成本还是那些
我知道,这笔我知道了,如果开具跨年红字发票,销售退回,我怎么处理,会涉及企业所得税?
今年红冲成本不就可以了 去年收入多成本也多 红冲收入今年的成本也得红冲不是吗