您好,你们不需要支付了,记入到营业外收入

客户付款时抹掉的尾数怎么记账?比如应收账款3002元,客户只付3000元,剩下的2元不会付了。
老师你好,应付账款贷方余额有几十元或几百元不等,且确定以后再不会发生业务,那么这些账怎么处理?
客户还有尾款几十元不付款了,我们要怎么做账?
应收账款尾数几元到几十元,客户都不付了,账务账务上要怎样处理
我们应收账款186727.3元,开了246800的发票给客户,收到货款246800,这个多开票的金额我们是不是要多交税?多开票的应该交多少税呢?退回客户59471元,请问这几笔怎样做账务处理呢?
你好,老师,我们采购了一批商品,后续因为商品检测不达标,达不到客户要求,领导决定报废处理,这种情况需要做进项税额转出吗?
老师,公司的工会户只能有一个吗?不能一个基本户一个一般户吗?
老师,请问下,出口的业务,5月份发货,7月份有货物退回,发票是原金额冲销了5月份的普票,7月份又重新开了扣减退货后的普票。做会计分录可以直接只做退货这部分吗?分录怎么写呢? 如果不行,分录应该怎么写呢?
我公司是经销商, 销售给超市货物,与超市签订合同是每个月不管超市采购多少货物,我公司都给1000元的费用,费用后期从货款直接扣除。怎么开发票,怎么记账?
请问支付兼职工资如何做账务处理昵
1. 进货入库(分明细) 借:库存商品—酒水-A酒 借:库存商品—酒水-B酒 借:库存商品—酒水-C酒 借:库存商品—酒水-D酒 贷:银行存款 结转成本的时候能不能简单一点结转啊
老师,本期收入比如24万,我费用就23万多,。 老师利润我想按收入的4%交,成本我结转多少合适
老师,我们发东西去供应商加工电镀,怎么做分录,
老师我公司有ab两个项目,b项目筹建的时候有个人投资,我们的母公司全额投资的,现在b项目每个月要给个人分红,应该怎么做,直接分红还是,分红给母公司,母公司分红给法人,由法人给个人支付分红
老师,计算残保金的时候,职工的工资包不包括临时工的工资,算人数时包不包括没买社保的人?残疾人去年10月入职,如果10月没买社保,那残疾人的人数算的时候还能包括10月吗?
针对客户的,那就入营业外支出吗?累积下来,所有的客户尾数也有几万元了
你们不用付的就记入到营业外收入
应收账款哦!是客户付我们货款的时候,尾数都不付的,意思是我们少收了钱,可以计入财务费用吗
哦,你们少收的也可以记入到财务费用