你好,差旅津贴这个不需要发票 但是它有一个范围,你问下你当地税务局

老师好!请问公司报销制度规定,每月给业务员市内出差交通补助1000元,这样规定的出差补助需要合并到工资缴纳个人所得税吗?感谢!
请问老师,有一家养老院,下设了餐厅和诊所两个分公司,那分公司的收入需要单独做一套账吗?还是要和养老院合起来记账?分公司的收入要记其他业务收入还是主营业务收入呢? 不确定分公司是否需要独立核算,请问一下什么情况需要独立核算,什么情况不需要?
老师,早上好!请问业务出差的餐补需要发票入账吗?需要做到工资里吗?还是单独写报销单报销呢?有什么问税务文件规定吗?
老师好,请按编号回答,谢谢。 1、财务报账需要懂金蝶用友之类的吗? 2、财务报账具体是做些什么东西的呢?只是填写报销单的吗? 2、只是会常规的办公软件能会不会够做到财务报账的工作呢?谢谢。 岗位职责: 主要负责财务报账工作。 应聘条件: 1、有1年以上财务相关经验优先。
老师您好,请问给员工的餐费、交通补助,属于福利费对吗?员工是拿票报销,需要将这部分报销合计到工资里一起作为工资薪金的员工成本支出,还是单独报销作为管理费用福利费支出,然后汇算清缴的时候按照不超过全年工资薪金14%扣除呢?
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
老师好,请问公司法人变更,原账务上原法人垫支的往来借款,如果消不了账,该如何处理
有没有竣工财务决算的课程
我们有大量个人付款业务 是给个人开票,还是做无票收入好呢
老师你好,之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票,直接计入了管理费用-办公费,这个我需要修改成管理费用-租赁费吗? 收到的发票是专票经营租赁-房租费,房子的用途就是办公用的
老师,你好,请问公司付的招投标服务费,应该计入什么会计科目?
老师您好,收到一笔公司的货款,但是对方让开收据的话,不按这个名称去开,让开另一家公司的,他们说这两家公司都是一起的,这样操作的话,合理吗?收据名称和收款账号名称就对不起来了
@朴老师,我想问下我们之前年度其实是研发领料,结果我放到了生产成本里面,现在想调整的话,费用化的话是会影响我的报表,影响损益,如果我将当时的资本化的话,如何返回去更正凭证,账务如何处理,资本化的情况。
付维修款,可以把款汇入个人账号吗
老师,所得税汇算清缴后,产生退税10万,我不申请退税,想以后年度抵扣,我现在怎么做账务处理
征收个人所得税若干问题的规定》(国税发〔1994〕89号)规定:差旅费津贴不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征税;
请问这个规定没有更新吗?
你好,一直享受这个政策。