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企业去年9月份建账,税账还没接回来,依据去年1-8月份科目余额表填初始余额数据,发现销售费用中仓储费运输费,和差旅费记混了,我这边建账还是要根据科目余额表填吗?还是直接改正过来

2023-03-04 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-04 12:07

您好!建账还是根据科目余额表,建账后用调整凭证把错误修正,摘要上写清楚,这样能保证换人也知道是咋回事

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快账用户7252 追问 2023-03-04 13:13

存货的数据是不是,外账的数据和不开票的数据要合在一起呢

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齐红老师 解答 2023-03-04 13:28

您好!合在一起的话,年度汇算清缴要进行纳税调整,没有发票的成本税务不认可的

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快账用户7252 追问 2023-03-04 13:33

那我这样的话我内账要怎么做

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齐红老师 解答 2023-03-04 13:34

您好!您还有内账啊,那没发票的不要入账务系统,在内账吧,我没做过内账,我们公司一本账

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您好!建账还是根据科目余额表,建账后用调整凭证把错误修正,摘要上写清楚,这样能保证换人也知道是咋回事
2023-03-04
同学你好 1.对的 2.按照以前的数据来
2020-09-23
同学你好 1.对的 今年的期初是去年的期末 2.计入应付职工薪酬 个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费用),其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分。 免征个人所得税;超过的部分按照《国家税务总局关于个人因解除劳动合同取得经济补偿金征收个人所得税问题的通知》(国税发[1999]178号)的有关规定,计算征收个人所得税。
2021-07-06
你好,按之前税务局的申报数据作为期初余额。
2021-12-06
您好,同学。初始数据录入要按照对方给的科目余额表的数据录入。表里的借方累计和贷方累计指的是公司开业到移交给你的上个资产负债表日的数据(如果公司账务按期处理的话)。当年1月份开始截止到当前的是本年累计。会计科目如果确定以后不会用的可以删除,留下也没什么影响,科目余额表可以设置不显示没有发生额的科目。财务报表有统一的格式,没有发生额不填就可以了。
2020-09-10
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