同学,你好 系统可以自动生成。
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 2000 贷:银行存款 2000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 2000 贷:其他业务收入 1769.91 应交税费-应交增值税-销项税额 230.09 3、结转成本时,借:其他业务成本 2000 贷:库存商品 2000 我想问,这样子的一个分录,对吗?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
用友t+标准版,像采购入库单会自动生成凭证吗?比如我购买了商品,借:库存商品 应交增值税进项税额 贷:银行存款 那这个分录需要我收到发票的时候手动录入还是系统可以自动生成。
分公司(本公司)4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费,未收到发票,总公司的人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,这个预收款是不是写分录的意思,是的话分录写借,销售费用 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-总公司 是不是做完预收款分录后去结转,然后全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?
老师请问下,我们是出售需要安排调试服务非标设备公司,我们在金蝶系统确认时,是按销售出库确认还是按销售开票进行确认比较好呢?如果是按销售出库确认,那出库时会计分录应为:借:合同资产 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品 开票时:借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 主营业务收入,这样对吗?在销售出库时不产生纳税义务,在实际开票时才产生,这样可以吗?
老师你好,我们无人机驾驶培训公司,25年第二季度做了未开发票收入,但是由于8月份学员不想学了,退费给学员,我9月份需要红冲二季度的收入么
你好老师,个体户在抖音美团开的团购,报税的时候是不是要申报呀,如何申报,增值税跟所得税都要申报吗?
老师,抖音平台客户已经结算了,之后又退货退款了,要开负数发票吗,还是用正数发票冲了,开一个累计金额发票
老师,有0.83的利息收入,保存的时候提示这个?用不用处理?
老师,我有一笔管理费用的款转到个人的借款,这个分录怎么做?
出口退税采购发票和报关单哪些信息要一致,产品名称、单位还有什么?忘记了一时
固定资产2025年1月暂估入库10万元,并且在次月开始计提折旧,后因设备问题,扣除尾款2万元,实际付款8万元。这个折旧我改啥处理呢?
请问现在平台的收入都要申报,做账这部分怎么做呢借现金吗还是其他货币资金
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师,这是总账的科目余额表,她制造费用包括很大的,包括那伙食费是全公司的人员伙食来的。您昨天说部门是费用,品管部和生产部和仓务部,工程费放费用也没事吧,这几个部门间接生产,人事部现在没有放制造费用里面了
企业所得税里面的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填写
那系统怎么知道是银行存款还是库存现金付款或者是其他方式付款呢。这点是怎么做到的。
同学,你好 你需要录入收款单,里面会让你填收款方式
还有这个借方科目,是怎么识别是商品还是材料。
这是付款买商品,应该是填写付款单吧。
这个一般是采购填吧
同学,你好 这个是你自己录入库单,出库单的