是的,是这样账务处理的

老师:请问一下,现在已做错分录,1、计提时多计提成了库存商品80、应付账款80; 2、付款时应付账款未做营业外支出--税费80转出; 3、在保持库存商品1000元不变的情况下,如何调分录?(目前库存商品少80、银行存款又多付80、应付账款多计80)" 现做的分录:(1)计提:借库存商品10800,贷:应付账款1080(含税费80,是给供应商开票的税点,不计增值税里面) (2)付款:借应付账款1080、贷银行存款1080 (3)销售:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借主营业务成本1000 贷库存商品1000 (4)多付税费 借营业外支出--税费80、贷银行存款80
老师,公司是一般纳税人,请问外购商品无偿赠送给客户,分录怎么做?看了很多版本有点晕乎,假如商品价格100元,税额13元 第一版本:借:管理费用-招待费 113 贷:银行存款113 第二版本:1、购入时:借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进)13 贷:银行存款 2、赠送时:借:管理费用-招待费113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项)13 3、结转成本:借:主营业务成本 100 贷:库存商品100 以上哪个版本是正确的呢?如果公司是一般纳税人,取得普票又是怎么处理账务呢?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 2000 贷:银行存款 2000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 2000 贷:其他业务收入 1769.91 应交税费-应交增值税-销项税额 230.09 3、结转成本时,借:其他业务成本 2000 贷:库存商品 2000 我想问,这样子的一个分录,对吗?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
销售商品的时候附带同类型商品为赠品如何做会计分录,月底如何结转? 比如A商家向购买 100包饼干 每包售价为10元 成本价位9元 然后赠送了他10包糖果 糖果售价5元 成本价4元(客户是赊销),我做的是内账,无需交税 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 1000 借:销售费用 500 贷:库存商品 500 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 1000 借:销售费用 400 贷:库存商品 400 销售费用到底要写售价还是成本价呢?一笔业务做2张几张凭证,还是做一张?如何做
公司的员工想跟公司借钱,公司不想收取利息,最多可以借给员工多少钱不用交税?
固定成本中的长期借款利息在息税前利润时要不要扣除
员工每月工资4800固定的(没有什么附加扣除的),年底想给员工发奖金20000,这个奖金单独计算交个人所得税,还是跟工资合并交划算些???怎样算个税
老师,我想问一下,在晋e行里面开票 ,开的高速公路通行费电子发票,抬头改了税号填错了票已经开出来了,如何修改呢开的普票?
老师,您好。我想向您咨询一个问题。我有一个代账客户,他有一张取得的成本发票,已经被开票方冲红了。可是我在发票查询里面,只看到被冲红的蓝字发票,没有看到对应的红字发票。我可以在电子税务局里面,下载到红字发票吗?
小规模生成一般纳税人是当月生效还是次月生效?
老师,公司5月份买了一台电脑,我给记入管理费用,办公费了,现在改正的话,我要怎么做账务处理?
老师,公司成本费用发票不够,怎么办
老师用报关单去配单的时候,为什么输入报关单单号查询找不到对应的报关单,采用报关单导入的模式电子口岸卡要一直插在电脑上吗
有个工人不能提供自己的卡 用家人的卡发工资 这种咋出账 报成他家人的个税么
那我想问下,确认了一次费用,然后又确认了一次成本,那不是做了两次税前扣除吗
是的,相当于就是赠品成本啊
两次税前扣除没有问题吗
这个是没有问题的额