齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 首先确定进项不能抵扣的原因。如果是前期已认证,但是后期税务查出不能抵扣 就要做进项转出。借:应交税费-应交增值税(进项税额),贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)。如果是还没认证就知道进项专票不能抵扣,直接计入相应的成本费用就行
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