相当于已经支付了,还不是你的应收票据了,只要质押的票据到期没什么问题,你们的付款义务就解除了

老师,你好,2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票,我们于2022年1月背书给供应商了,然后,上个月票据到期了,客户没承兑,后面,客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀?
老师:票据质押,比如我在10月质押了一张30万的承兑票给银行,质押时要写上债权人,那我公司是付款人?这个票据权利还在本公司手上。银行只放款60%? 那银行会放款30万*60%=18万,票据到期后,是不是,比如我欠供应商A,5万元,银行会开出一张5万的票给我的供应商,还是给他账上打5万元?
老师,我把中行里的2张银行承兑汇票金额共600万,质押给兴业银行,兴业银行把600万元拆成6张票,付给我的供应商,那我的质押的这2张票还算不算应收票据?
老师,把收到的银行承兑汇票质押给兴业银行,兴业银行再拆票,这样是不是也属于我们办理银行承兑汇票了?
老师,中行收到的银行承兑汇票质押给兴业银行了,然后兴业银行按质押的票据总金额开出多张不同金额的票据,直接付给供应商了。质押的银行承兑汇票7月3日到期,这个钱是在哪个账户里么?
老师您好,全电发票有几十种材料,开发票可以开在一张发票上吗
出口技术企业,本月预收了4-5月的收入,预收的部分需要开票吗
老师您好,别人买一堆金属制品与塑料制品,有几十种,开发票可以开一批吗?一个个写进去太麻烦呀?
请问出口退税的收汇单在那里获取呢
老师,餐饮厨师的工资应该计入成本还是销售费用呢
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
老师好,请问公司法人变更,原账务上原法人垫支的往来借款,如果消不了账,该如何处理
有没有竣工财务决算的课程
我们有大量个人付款业务 是给个人开票,还是做无票收入好呢
老师你好,之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票,直接计入了管理费用-办公费,这个我需要修改成管理费用-租赁费吗? 收到的发票是专票经营租赁-房租费,房子的用途就是办公用的
那我质押的这2张票属于应付票据吗?
不是应付票据,只是做登记,已经质押了。现在你账面上应收票据的金额为0
那会计账怎么做?怎么能让他的账和我的票一致呢?
会计账上就是没有应收票据的了。你的账上也没有了
他怎么做分录把会计账的应收票据的金额把这俩张票的金额减去呢?
借:应付账款 贷:应收票据
老师,这样应付不是减少了吗?
我的应付应该是增多呀?
你不是对外付款了吗。就是那样做的
老师,我把中行的票出质,质押给兴业银行,兴业银行拆票,给了我们的供应商,我的应付票据增多了呀
按你的思路也可以做 借:应付账款 贷:应付票据 借:其他应收款-银行 贷:应收票据
老师,为什么要增加其他应收款呢?
这个你之一给别人的呀,权利还是你的
权利还是我的,我为什么不能是应收票据呢?
现在不在这里呀,在银行那里