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老师你好,请问甲公司发了a商品给乙公司,价格1000元,甲公司需要b商品,乙公司给甲公司发了b商品,价格800元,之后乙公司付给甲公司200元,如何做账?怎么写分录?

2023-03-04 23:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-04 23:51

你好, 一、甲 借应收账款1000 贷主营业务收入1000 二、甲 借原材料800 贷:应付账款800 三、甲 借银行存款200 应付账款800 贷应收账款1000

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你好, 一、甲 借应收账款1000 贷主营业务收入1000 二、甲 借原材料800 贷:应付账款800 三、甲 借银行存款200 应付账款800 贷应收账款1000
2023-03-04
借发出商品12000 贷库存商品12000
2022-10-10
同学你好,如果是编制合并报表的话,内部交易需要进行抵销。如果是在乙的个别报表上,则按照买入价1000元确认存货成本,卖了20%,则按照1000*20%=200元结转成本,计入主营业务成本。
2021-08-16
你好 甲公司 (1)发出商品时:   借:委托代销商品     贷:库存商品     (2)收到代销清单时:   借:应收账款           贷:主营业务收入              应交税费—应交增值税(销项税额)   借:主营业务成本         贷:委托代销商品        借:销售费用           贷:应收账款        (3)收到支付的货款时:   借:银行存款        贷:应收账款    乙公司   (1)收到商品时:   借:受托代销商品     贷:受托代销商品款   (2)对外销售时:   借:银行存款          贷:受托代销商品                应交税费—应交增值税(销项税额)    (3)收到增值税专用发票时:   借:应交税费—应交增值税(进项税额)     贷:应付账款              借:受托代销商品款              贷:应付账款               (4)支付货款并计算代销手续费时:   借:应付账款                贷:银行存款                   其他业务收入            
2022-12-01
你好,需要计算,发做好了发给你
2020-11-05
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