借发出商品12000 贷库存商品12000
1、本年1月,甲公司(增值税一般纳税人)委托乙公司(增值税一般纳税人)销售A商品100件,协议价均为每件200元(不含增值税),A商品成本为每件120元,增值税税率为13%。甲公司按不含增值税售价的10%支付乙公司手续费(不含税)。本年3月,乙公司按每件200元(不含税)的价格出售给顾客后,向甲公司开具代销清单。甲公司收到乙公司开来的代销清单时开具给乙公司代销货物的增值税专用发票,发票上注明价款20000元,增值税税额2600元,乙公司本年3月对取得的增值税专用发票进行了认证。同时甲公司支付给乙公司手续费,收到乙公司开具手续费的增值税专用发票,发票上注明手续费3200元,增值税税额120元,甲公司本年3月份对取得的增值税专用发票进行了认证。但双方尚未结算相关款项。本年5月双方结清相关款项。(1)对收取手续费方式下委托方甲公司的业务进行账务处理(2)对收取手续费方式下受托方乙公司的业务进行账务处理
甲公司(一般纳税人)委托乙公司(一般纳税人)销售A商品100件协议价均为每件200元(不含增值税)A商品成本每件120元增值税税率为13%甲公司按不含增值税售价的10%支付乙公司手续费(不含增值税)3月乙公司按每件200元(不含增值税)的价格出售向甲公司开具代销清单甲公司收到乙公司开来的代销清单时开具给乙公司代销货物的增值税专用发票发票上注明价款20000元增值税税额2600元乙公司3月对取得的增值税专用发票进行了认证同时甲公司支付给乙公司手续费收到乙公司开具手续费的增值税专用发票上手续费3200元增值税税额120元甲公司3月对取得的增值税专用发票进行认证但双方尚未结算5月双方结清相关款项
老师,请问怎么写?甲公司委托乙公司销售A商品100件,协议价为每件200元,A商品成本为每件120元,增值税率13%。甲公司收到乙公司开来的代销清单时开具增值税专用发票,发票上注明:售价20000元,增值税2600元。乙公司按每件200元的价格出售给顾客, 甲公司按售价的10%支付乙公司手续费。(分录)要求:对甲公司下列业务进行账务处理
甲公司委托乙公司销售商品100件,乙公司按每件200元的价格出售给客户,田公司按照售价(不含增值税)的10%支付给乙公司手续费(不含增值税,其增值税税率为6%。该商品成本120元/件,增值税率13%。乙公司实际销售时,向买方开出一张增值税专用发票,发票上注明甲商品售价20000元,增值税2600元。甲公司在收到乙公司交来的代销清单时,向乙公司开具一张相同金额的增值税发票。乙公司在收到代销手续费时向甲公司开具增值税专用发票。(1)商品委托与受托:(2)销售:(3)结转代销商品(4)受托方转嫁增值税代缴义务(5)确认代销收入与费用:(6)货款结算
本年1月,甲公司(增值税一般纳税人)委托乙公司(增值税一般纳税人)销售A商品100件,协议价均为每件200元(不含增值税),A商品成本为每件120元,增值税税率为13%。甲公司按不含增值税售价的10%支付乙公司手续费(不含增值税)。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值税)的价格出售给顾客后,向甲公司开具代销清单。甲公司收到乙公司开来的代销清单时开具给乙公司代销货物的增值税专用发票,发票上注明价款20000元、增值税额2600元,乙公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定;同时甲公司支付给乙公司手续费,收到乙公司开具手续费的增值税专用发票,发票上注明手续费2000元、增值税额120元,甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。但双方尚末结算相关款项。本年5月双方结清相关款项。【工作要求】(1)对收取手续费方式下委托方甲公司上述业务进行账务处理。(2)对收取手续费方式下受托方乙公司上述业务进行账务处理。
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
为什么这里没有价税合计
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老师,注会考证只带身份证复印件可以吗,原件拿去办变更去了
老师,我们是建筑公司,材料发票入账到“原材料”科目后,又分配结转到对应项目里了,但是工地上实际没有库房,材料拉过去直接交给了项目地负责人,工人直接拿材料开干了,这种情况下没有出库单,或者领料单怎么办呢?没有这个能否正常分配进成本,有什么影响及风险呢?老师
老师麻烦给个收据电子版
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老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
借应收账款22600 贷主营业务收入20000 应交税费应交增值税销项税2600
借主营业务成本12000 贷发出商品12000
借销售费用2000 贷应收账款2000
借银行存款20600 贷应收账款20600