您好!确认收入应收账款时就要按外币核算,期末确认汇兑损益, 进口 借,库存商品等 贷,银行存款等,这个没有汇兑损益

老师,7天通知存款账户,怎么做账,还收到利息
老师你好!我们公司喷涂车间外包。然后所有喷涂材料公司付款,发票公司接收。但是送货单名称不是公司名称。购销合同是和喷涂车间签订。公司与喷涂车间签订了三方协议!这合归吗?
老师,请问一下2022年计提企业所得税11978.01 实际2023年5月前缴纳22年企业所得税12689.51元。 少计提了711.5 现在25年补计提借 利润分配未分配利润 贷应交税费 应交所得税711.5 可以不?因为 23年账缴纳直接借应交税费 应交所得税12689.51 贷银行存款12689.51了。
出口环节零税率,是不是意味着是销项免税,进项可以做抵扣
问一下固定资产里面有国家补贴的钱。比如100块30块是国家补贴那折旧该怎么折旧汇算清缴该怎么做
租赁费发票,我们这边税局要求房主本人代开,房主回不来的情况可以在网上开具吗?我看其他地方都是自己开出来的发票?
用银行存款支付供应商款113万,其中不含税100万,税金13万,但是供应商没开发票,计入在建工程,请问分录应该怎么做?
老师就是那个本期实际缴费金额养老保险本期实际缴费金额我是只填公司交的那部分还是员工自己交的部分也要算进去
老师就是股权变更我要怎么知道变更的时间
公司一兼职清洁工,每天来一次,一个月600元,怎么申报个税呢?从节税角度考虑
应付账款,是有外币结算的,因为发票备注指定美元结算
应收账款因为入账时以人民币记账的,用的是近似汇率,所以就有汇兑差异,想了解是当下就做财务费用,还是等收到款就做财务费用,或者是说收到货款后结汇到人民币再做财务费用
您好!如果是应付账款,那就和应收一样,期末要确认汇兑损益
老师,能写个完整的账务处理么,我还是不太了解
您好! 借:库存商品 贷:应付账款100美金 700人民币 期末汇率变成6,那么 借:应付账款100人民币 贷:财务费用-汇兑损益100
意思是期末不管是否收到货款还是支付应付货款,都要做汇兑差异?那实际收到货款时又要做一次汇兑?
您好!是的,实际支付时还会有汇兑损益的
老师,还有一个疑问,就是应付应收都有发票,发票价税合计是开人民币的,只不过备注栏那里写明指定美元结算,如果像老师所说的当下就以外币结算,就会和票面金额有差异呢?这种情况怎么处理
您好!你们开发票时是以哪个点的汇率开的呢?
汇率6.80这样,
但入账汇率6.9745这样,
您好!那就会有汇率差额,也要确认
那分录怎么写呢?那实际收到款时又要做汇率差异么?
您好!开发票 借:应收账款100美金 697.45 贷:主营业务收入 收款确认汇兑 借:银行存款680 财务费用17.45 贷:应收账款697.45