你好 预收 不会坏账的 可以退回
老师,我们的客户是事业机关单位,预收款都是在项目还没有开始之前就收到,而且是开发票,见票打款,请问我该怎么记账呢?还没开工,票开了预收款收到了,税也缴纳了。 这样记账可以么? 借:银行存款 贷应收账款 应交税费~增值税~销项税额 每次按完工百分比确认收入时 借 应收账款 贷 主营业务收入 同时结转成本
老师请教一下,我们公司收了一般预收款,但是没有开票,想先做一部分无票收入申报。那是不是账务处理也要将预收款确认为销售收入?还是只申报纳税就行?
老师,我们公司开票后收到工程款是,老会计是做借银行,贷预收账款**项目,没有确认过主营业务收入,我现在想确认收入怎么做呀
老师,公司收到预收账款,还没开发票没确认收入这个项目就不行了,成了坏账。我们的预收账款怎么处理?
做账的时候怎么处理就是逾期的预收款的?就是对方给我们预付了款项但是一直没来接受服务的情况那这钱怎么办?我们能直接确认收入不还了吗?
企业涉及跨境提供技术服务,国内购进材料卖到国外,国内购进材料加工后卖到国外,那么出口退税这块,销售还区分免退税和免抵退税吗?
请问老师,材料入库,假如3月5号入了40吨,3月10号又来了50吨,3月末都没有开发票,3月末暂估了40吨,4月收到发票时是90吨,那入库单怎么开?(3月已经开了40吨的入库单,)
老师冲减去年收入和成本怎么做分录?去年分录借应收账款80000贷主营业务收入75000借主营业务成本65000贷库存商品65000
【中国农业银行】尊敬的××,您尾号为的账户与深圳前海微众银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为350000.00元,周期扣款限额为350000.00元,合约到期日为2035年05月13日。业务编码:2061960920。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。已经还清贷款,收到这样的信息需要做什么?有什么影响吗?
老师:对外投资有分红500万,汇算清缴,需要填什么表,填哪一列哪一栏?
老师您好,母公司上个月采购60万块钱电芯,业务给子公司做了,然后销售要把母公司电芯再以购入价60万卖给子公司,老师这种我开票有风险吗?允许这么操作吗
老师好销售自己使用过的固定资产备注栏有要求备注吗
给员工宿舍 交房租 交三个月一共3000 一个月押金1000 譬如2月付款 3月收到发票 用公户打给员工员工去交款 要怎么做账
公司国内采购材料加工后卖到国外,属于免抵退税,比如公司购买a材料用于国内销售,购买b材料加工后部分用于国内销售,部分用于国外销售,公司当月一些管理费用专票,计算退税相关的税额时,是整体计算还是只挑选b材料计算
利润表中管理费用下面的研究费用科目因为工作中账务处理并没有用到这个科目,所以利润表中不会带出来研究费用的金额,这个研究费用实际上是研发支出的金额,规范来说我做的利润表没有研究费用是合规的吧?如果高新部门要求利润表中反应出这个研究费用的金额,是不是可以手填进去?税务季度财报和年报都可以手填进去吗?
因为退不了了,我们产品生产了,生产一半,可是他们不要了,所以之后的货款也不给了。因为没有生产完毕,发票没开。
你好 借 预收 ,贷生产成本等 抵支出的成本
可是我的预收账款科目平不了帐了,怎么办
老师,可是这是2年前的材料支出了,现在我贷方应该做什么呢?
你好 预收收时在借方 转出在贷方是平的
嗯嗯,老师,我知道,您能回答我那个问题吗?就是这是2年前的材料支出了,我现在该怎么办呢?
你好 支出记成本了 现在用预收 冲成本了
也就是我贷方生产成本科目就可以呗?
你好 是的是这样对的
谢谢老师,我明白了
客气问题解决,请好评。