您是要办理什么业务呢?

你好,一般纳税做内帐,采购100万材料材料,内账入原材料是按多少?
老师你好,建筑材料水泥一般利润率是多少?
老师 请教一下,我们是一般纳税人 想升专票开票限额,问专管员让提交好多资料,我刚把资料提交上去,我在电子税务上申请就过了,你说我要不要把快递追回
你好一般递交材料了要多久
你好老师原材料一般预警指标是多少
一般五金材料可以用多久?
预付账款需要调整为0,实际挂账16万,找不到对应凭证,有的该记预付款借方未记,有些没付的直接冲,很乱。无法对冲,怎么办
老师,我们单位有残疾人,在使用残保金优惠时,这个残疾人证要不要给哪个部门备案呢?
老师有个问题 我这留抵欠税 系统的自动申请通过的。100多万的税 我们只想缴纳10万多 这税局会不会放过这公司啊?然后抵扣的是平台抽取的服务费
老师,需要更正22年6月份增值税,要做一笔进项税额转出,如果更正6月份申报表,那22年后面月份都要更正还是怎么?
电商服装,分春夏,秋冬季节核算每月产品单价成本,核算方式是按照季节按照整年结算的总金额/结算的总订单数,这个方式是否正确?
上海培训住宿费做账做到职工教育经费还是差旅费
员工没有交社保是不是,先不要对公报销
老师请问买了一个笔记本电脑可以加速折旧吗?还是只能计入固定资产然后慢慢提折旧?
计提工资:借:管理费用1000,贷应付职工薪酬1000 发工资时:借应付职工薪酬1000,贷银行存款1000 后因客户账号限额退回分录:借银行存款1000,贷应付职工薪酬1000 再次发放:借应付职工薪酬1000,贷银行存款1000, 这个过程后应付职工薪酬薪酬贷方累计发生是2000,但是申报的实际工资是1000,如果申报工资和应付职工薪酬薪酬贷方比对是存在差额1000的, 又因为我们在季度企业所得税申报表填报中职工薪酬中已计入成本费用得职工薪酬是根据应付职工薪酬贷方发生额取数的,导致这个报表数据总是比实际多1000,这个要怎么处理?