你好 以前申报的数据, 里可以查看到 更正后的数 所属期是 12月
我第三季度的企业所得税申报表数据填错了,今天更正了数据重新申报了,在哪里可以查询到更正后那个报表呢?还有更正后那个税金我是做在1月吗?怎么做呢
老师,我12月份发现2月份的税务申报表错了,然后我更正申报,发现后边月份的报表合计数还是以前没有更正的合计数,难道还要把以后月份的都重新更正吗
我更正申报了12月份的财务报表,我在历史报表查询里查看12月份的报表还是以前申报的数据,这个有影响吗?我是否更正成功呢
请教老师,我在报2022年年报时发现财务报表有点问题,我是现在更正申报上一年12月份的财务报表好呢?还是直接在报年报的时候按正确的数据报就行了,不需要更正申报上一年的财务报表?
我想咨询一下,我现在更正2022年12月份的增值税报表,更正之前的报表留抵3000元,更正之后期末留抵是2000元,期末留抵变了,对2023年1月份2月份3月份的申报表有影响吗,这几个月的需要更正吗
老师好我新接的帐怎么建账呢
我收到了500,客户有优惠券支付为480,客户要求开具480的发票,这发票应如何开具?做账怎么做
收据和手撕发票上面的章不一样,可以不老师
老师你好就是我们是谷物加工企业,我们的加工粮食的工人的工资入什么科目?
医疗器材有试用的产品该怎么结转成本呢,不是销售给医院是给医院试用,我结转成本还是按照之前采购价格结转么?
老师好,有家材料商,现我公司不要票,扣除税金3600元,原来做的凭证应付货款是34400元。现在要冲掉3600计入那个科目。内账处理。谢谢!
您好~想咨询下,公司承担员工个人社保部分 ,目前社保新基数出来了,那9月除了补提社保【企业部分】,还要有一笔补提个人工资【那个员工】?
请问之前计提了,怎么收到红字发票怎么做账
请问,之前计提了,现在收到红字发票怎么做账
老师 我想问一下 为什么对方欠我们钱用茶叶抵我们他们开茶叶的发票给我们,我们还需要给他们开发票吗
对,我看12月的还是以前的数据,说明没有修改成功?
你好 那是没有更正成功呢
不是,我在常规申报列表里看年度财务报表是修改后的数据,但是进去历史报表查询,数据确实以前的
你好那就不用管了 常规正常就行