你好,开酒水的发票1%小规模。

1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
请问老师,两个问题,问题一:这是在一家餐厅充值给开的发票可以入账吗?是不是应该消费后再开发票才能入账?问题二:这家餐饮店应该是小规模纳税人,应该开税率1%的发票,为什么有的开1%有的税率是免税?
我们是小规模纳税人的餐饮店,现在供应商把酒水放在我们饭店陈列,然后我这边开发票给供应商,供应商再给钱给餐饮店,餐饮店的发票要怎么开,开什么税目的,税率是多少
老师,我们是酒店业有餐饮有住宿,但我们酒店院内旁边有一个房子。一个人,租房子比如四个月,第四个月走了以后给他开发票,然后他再给打款,后来呢,他又给我们领导广告费的发票,让我们退他现金,这几笔账都应该怎么走科目
老师:我们公司控股了其他超市门店,这些门店就叫直营店,然后这些直营门店的收入进这个控股公司,控股公司在把这些收入转回各个门店,然后控股公司申报收入,各门店就把货款支付给供应商,然后供应商开票给个门店。这样我们门店需要缴这个增值税吗?,我们到时候合并报表是不是门店转出的货款,供应商开的发票也可以算在我们控股公司,能不能算,我就问这个问题,就是供应商开给门店的发票我们控股公司可以做成本吗?
你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
我们不是销售酒水的,供应商不要餐饮服务的发票
你好,你看一下你有销售酒水的经营范围。
预包装食品销售也是可以的。
我们提供的是陈列服务,不是销售东西的
那酒水的这个发票给你们单位开还是给供应商开啊,如果给供应商开的话,开陈列费,现代服务的。
是我们单位开给供应商
开陈列费的话税率是开多少的
好,小规模的1%的税率。