同学,你好 第一张可以入账 2022年的小规模免税,23年小规模税率1%

老师,早上好!我收到一张机械租赁费专票,税率是1,对方应该是个小规模纳税人,我的问题是,小规模纳税人的话,开专票税率也可以是1吗?21年末开的票
老师 问下 报销手机费问题 以个人开发票应该是没有问题的 但是有个问题想请教 有一个人 报销额度500元 他月底的时候账单450元 然后又充值50元并且都开发票了 一张 450元发票 和50元的发票 这样可以操作吗?
老师您好,我想问一下,从2022.4.1日开始,小规模纳税人开具的发票是免税的发票,正常税率应该是3%,但是小规模纳税人不是按照销售额计税吗,那和税率有什么关系呀
老师,请问一下现在小规模开普票税率是免税的,分录应该怎么做,是不是借:应收账款,贷:主营业务收入 第二,就是小规模开普票现在已经没有增值税了,那这个开票价税合计金额是不是就是不含税金额,按这个金额报税
请问老师,两个问题,问题一:这是在一家餐厅充值给开的发票可以入账吗?是不是应该消费后再开发票才能入账?问题二:这家餐饮店应该是小规模纳税人,应该开税率1%的发票,为什么有的开1%有的税率是免税?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
老师,如果是充值餐费,开的发票不可以入账,必须要等到消费后开具发票才能入账是吗?
同学,你好 如果发票是预付卡,就不能入账
老师,但是这几张发票开的项目都是餐饮费,不是预付充值费,这样从前面看着是没问题的哈
同学,你好 那直接入费用就行了