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申报表里面有留抵税额时 是不是就不能享受加计扣除了?

2023-03-07 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-07 10:04

学员您好,是的,对的

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快账用户2269 追问 2023-03-07 10:13

老师 是这样的 我留底税额里面比如说有4000 本期销项是5000 进项1000 这样我是不交税的 但是本期进项的1000是可以进行加计的 但我填表的时候 就显示本期可抵减税额为0

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齐红老师 解答 2023-03-07 10:27

同学您好,没有纳税义务不要加计,以后要交税再加计

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快账用户2269 追问 2023-03-07 10:31

老师 加计不是可以累计的吗 我本期都做加计 有个期末余额 等我产生纳税金额时就可以直接抵扣了啊

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齐红老师 解答 2023-03-07 10:37

是的没错, 是这样的

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学员您好,是的,对的
2023-03-07
你好,需要填写,你别填写研发加计扣除就可以的。你财务报表还是正常填写的,你因为你账上有,所以你得填写利润表
2024-09-04
不是,继续加计扣除处理
2022-01-18
你好,那就不要填写加计扣除了
2024-05-23
你好,你是研发过程形成专利。 然后研发过程中的支出,作为研发支出,可以享受加计扣除。 可以自己做,不用申请也可以的。
2025-09-29
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