你好 工资计提 对 发的不对是不是

发工资的时候个税没有按扣除专项附加的算,然后扣多了,但是缴个税的又扣除了专项附加,(比如发工资时扣了600的个税,但是申报个税的时候只缴了500的个税)这种情况要怎么处理账务呀,分录怎么做
老师您好,12月份算员工工资时,个税已经计算好,现在1月份申报的时候发现员工在12月份有新增专项附加扣除信息,但是个税上月已经扣过了怎么办
老师,工资已经按全好的时候个税发放了,但是在申报个税时更新了专项附加扣除,他们有添加新的专项扣除,多扣个税,多扣了工资。我现在这样调整,个税已经平了,但是冲减的这笔分录,应付职工薪酬对不上
老师好,请问, 本月起调整了新的个税 专项附加扣除。,但是8月已经发放工资,也已经扣了86元个税。现在9月申报时系统自动按照新的专项附加扣除计算,发现不但不用交个税,已经还多交了35元。请问老师这个怎么做分录啊? 发工资时扣的个税86, 报税时发现不需要交税, 这个怎么调整,怎么做分录。请老师详细解答。谢谢。
老师 ,请问下, 申报8月个税的时候, 已经按新的一老一小专项附加扣除了,导致员工工资单多扣了个税, 这个要补给他吗
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
老师好,是这样,1月份支付了担保费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期期,是否可以,分录应该怎么做好?
深圳社保最低基数多少?
老师,个人弄一个代理记账公司,需要什么条件
请问业务今天才告诉我有个员工领完1月份工资就离职了,医保和社保减员可以填2026.02.01离职日期吗?今天就可以操作减员吗?
我应付职工薪酬明细表对不上,写了那个冲减分录就对不上了,我是不是调整错了
你好 看你的描述是计提 是对的 因为附加除多了 所以应是实发工资增加才对
那我怎么调整啊。老师
你好 先冲多扣的个税, 借 应交个税,贷应付工资, 再把少发的工资发了,借应付工资,贷银行