你好 工资计提 对 发的不对是不是

老师您好,12月份算员工工资时,个税已经计算好,现在1月份申报的时候发现员工在12月份有新增专项附加扣除信息,但是个税上月已经扣过了怎么办
老师,我工资表的个税是9955,但是这个申报的时候他们加了专项扣除,我在月初更新了个税系统,导致减免往前扣,我工资表多扣的金额补在下个月工资上,那我个税做账是应该按实际做吗?按实际做就工资表和个税不平,我应该挂那个科目,我把之前个税少扣的个税挂在营业外收入了,这样是不对的。
老师,工资已经按全好的时候个税发放了,但是在申报个税时更新了专项附加扣除,他们有添加新的专项扣除,多扣个税,多扣了工资。我现在这样调整,个税已经平了,但是冲减的这笔分录,应付职工薪酬对不上
老师好,请问, 本月起调整了新的个税 专项附加扣除。,但是8月已经发放工资,也已经扣了86元个税。现在9月申报时系统自动按照新的专项附加扣除计算,发现不但不用交个税,已经还多交了35元。请问老师这个怎么做分录啊? 发工资时扣的个税86, 报税时发现不需要交税, 这个怎么调整,怎么做分录。请老师详细解答。谢谢。
老师 ,请问下, 申报8月个税的时候, 已经按新的一老一小专项附加扣除了,导致员工工资单多扣了个税, 这个要补给他吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我应付职工薪酬明细表对不上,写了那个冲减分录就对不上了,我是不是调整错了
你好 看你的描述是计提 是对的 因为附加除多了 所以应是实发工资增加才对
那我怎么调整啊。老师
你好 先冲多扣的个税, 借 应交个税,贷应付工资, 再把少发的工资发了,借应付工资,贷银行