你好,可以根据现有的余额来盘点做期初,然后你再接着做这个月的账务处理就可以了。
老师,今天刚接手一家工业企业,2016年成立的,一般纳税人,外账交给代理记账公司了,目前内账部分没有建账,有点乱,所有库存都不准,只有应收应付账款和出入库单据,都是exce表格记录的,老板要求核成本,不知道该从何入手了,如果重新建账,该从哪找数据呢?如果实际盘点的话,所出来的数据作为期初数可以吗?但是上期累计数呢,前几年的累计数怎么找呢
你好,老师 我想问一下我们是建安业,我们公司成立一年多了,然后之前的账务都是记的流水,那现在我从新用软件建账我的内账是不是要结合外账来做啊,因为交的增值税等这些都要跟着外账的来对吗?然后就是由于很多的开支都是没有发票的,没法计入外账中,那这样我外账的利润也就高了 所得税也多了对吗? 那跟我内账所算出来的所得不一样,这种怎么办 我做账过程中需要考虑外账吗?
新工作,公司开了4年了,财务数据空白,外账有财务公司在处理,期初建内账从哪里下手?建账期从新去的那一个月起,还是要补原来的数据? 小公司内账需要做凭证吗?还是只需要做利润表? 内账的发票和成本费用票交给外账公司了,单 据又只有一份,公司内部是留发票复印件吗?
就是我们公司本来属于小规模纳税人 然后请了代账公司做外账 内账就只有个现金流 就是没有规范做账 现在要搬去一个新的地方 也要把小规模改成一般纳税人 要求内账规范了 然后建账的时候就是搬过去那天建吗 前面没有做内账的那些是不用再根据现金流做账吗 就是前面我们公司内账是没有规范 但是现在搬去新的地方 也增加了一些业务 所以要求内账规范 每个月也要出三大报表 我就是不知道前面那些没有做的账的 需要根据现金流做出来吗 还是搬过去那天做 前面的账不管了 因为仓库会盘点啥的
老师,我这边是物流公司,一般纳税人企业,我2月份接手,从2月份开始以外账的科目余额表做期初数据,因为账上摆了很多往来,都是没有票,后续都是慢慢补票过来,有很多的费用票,外账肯定是要做成本,冲往来,但是我内账的话做成本就不能很真实的反映公司的一个利润状况,还有一些过路费可以抵扣的,外账做成本冲个人往来,如果内账的话,做进去,成本就不真实了,不做的话,那个进项税额就对不上,那这个我应该要怎么处理啊,
劳务公司如何做账,应注意哪些问题
种植家庭农场,销售水稻,增值税减免,经营所得也是减免的,那申报的时候成本和利润怎么申报,才能不显示税款呢?还是说需要到税务局进行备案呢?
请问老师提取盈余公积是直接做凭证吗?还是需要有什么样的材料依据呢?
老师,经责审价,上一任会计所审计期间是2022年2月到2025年2月,我们所的审计期间是2023.6.30至2025.6.30,上一任所查出来的问题,我们所还有必要收集他们查出问题的证据吗?这个我们该怎么查,才显得有水平,能查出问题
买购材料《甲、乙》的材料和运输专票(进项税),可以用于《丙》材料销售销项税进行勾选抵扣吗?
A公司投资B公司,以A公法人的名义现金存入B公司备注投资款,算投资款吗?
出纳工作中对外支付款项什么时候用网银,什么时候用转账支票或者是现金支票,这个是根据公司的要求吗?还是自己根据情况选择?
老师,请问我们公司是建筑公司,接了一个旱改项目,本身就基本都是人工,采用简约计税,然后我们又把一部分劳务分包出去了,这种也是可以采用差额计税吗?请问差额计税开票该怎么开呢?
如果员工先借钱给公司微信,公司微信收到的钱付材料款电费人工费等,后面公户还款给员工,外账应该怎么做,公户没收到钱,直接从公户还款给员工账会不平吗?
老师好,请问注销时,做清算所得税申报,资产负债表里面还有其他应付款30多万,所有者权益-30多万。然后在做清算所得税申报时,产生所得税1万多,这个应该填写填写
内帐如果你老板想要看利润的话,需要做凭证,然后再出报表,如果你不做凭证,你报表能出来吗?可以用复印件来做。
现有的余额是指银行对账单的余额吗?
不是的,所有的,比如银行存款、库存现金、货币资金、存货、固定资产往来科目、实收资本等。
所有报表项目的期初余额是吗?
是的,对的是的对的是的。
财务利润报表我根据Excel自己统计的数据以及系统的进销存数据平行结转是否也可以出利润表?
因为目前做帐有外帐公司?
的,只要你能出来都行。
可以的,只要你能出来都可以的。