可以暂估入账,借库存商品 贷应付账款暂估

某企业经税务部门核定为一般纳税人,某月份“原材料”账产期初余额为10400元,“材料成本差异”账户期初贷方余额900元,该企业当月发生的材料采购业务如下(1)2日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为8000元,增值税额为1040元,发票等结算凭证已经收到,货款已经通过银行转账支付。材料已验收入库。该批材料的计划成本为7000元。(2)5日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为4000元,增值税额为520元,发票等结算凭证已经收到,货款己经通过银行转账支付。材料已验收入库。该批材料的计划成本为3600元。(3)9日,购入材料一批,材料己经运到,并且已经入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本为5000元(4)13日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税额为1300元。双方商定采用商业承兑汇票结算方式支付货款,付款期限为3个月。材料己经到达并且已经验收入库,已经开出、承兑商业汇票。该批材料的计划本为9000元 (5)企业本月领用材料计划成本20000元,其中生产A产品用16000元,车间一般修理领用3000元
(5)9月15日,根据合同规定,向本地一企业预付货款20000元用于采购A材料。(6)9月20日,一批自己加工的C材料完工验收入库,其实际成本共计40000元。(7)9月22日,从江西采购的A材料到达并验收入库。(8)9月25日,预付货款采购的A材料到达并验收入库,收到发票账单等结算凭证共计应支付货款60000元和增值税进项税额7800元,当即通过银行补付47800元货款。(9)9月30日,根据合同从河北采购的A材料已经到达并验收入库,但是发票账单等结算凭证尚未到达,货款尚未支付。该批材料的暂估价为18000元。(10)9月30日,收回一批委托外单位加工的C材料,其实际成本为15000元,季末进行盘点,盘盈B材料2500元,暂未查明原因。请根据上述材料,编制各项目有关会计
老师,计划成本法的红色冲回怎么做分录呀?华联实业股份有限公司的存货采用计划成本核算。某年3月份发生下列采购业务:(7)3月27日,购入一批原材料,材料已经运达企业并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。3月31日,该批材料的结算凭证仍未到达,企业按该批材料的计划成本80000元估价入账。(8)4月1日,用红字将上述分录予以冲回。
甲企业为一般纳税人,月初“材料成本差异”账户贷方余额为2600元,“原材料“账户借方余额为26200元,6月份该公司发生的有关原材料收发的业务如下:⑴6月3日,购入原材料一一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为20000元,增值税为2600元,发票等结算凭证已经收到,货款已通过银行转账支付。材料已验收入库。该批材料的计划成本为21000元。⑵6月6日,购入原材料一批,发票等结算凭证已收到,其中列明的价款为10000元,增值税为1300元,货款已经支付,但到月末材料尚未运到。该批材料的计划皮本为9000元。⑶6月10日,购入原材料一批,材料已经运到,并验收人库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本为30000元。⑷6月12日,收到有关结算凭证并支付货款假设该批材料的实际成本为35000元,支付的增值税为4550元。⑸6月15日,购进材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为3000元,增值税为390元。双方商定采用商业承兑汇票结算方式支付货款,付款期限为3个月。材料已经到达并验收入库。该批材料的计划成本为2800元。要求:完成上述业务的会计分录
采购东西我方未收到发票且未付款但是东西已经入库并使用完了内帐要算入这月的成本吗,该怎么计算成本呢
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?