同学你好 可以先计入管理费用 后期来发票后附目前的凭证到后边

之前好几个月,老板用私人账号付款了一些款项,现在对方开了发票过来了,请问我要怎么做账啊?公户都没有这些付款的流水!
#提问#老师,公司买的大桶水付款了,对方开来收据还没开来发票,怎么入账啊,分录?
老师好,请问一下,公司之前没有做账,上个月开始做账,录入初始数据时没有录应收帐款,现在对方公司要求开票才想起来之前已经收到了对方的款项,现在开的票要怎么做账呢?
老师好,采购货物,付款了,收到货物了,对方还没有开发票过来,分录步骤怎么写
老师您好,请教一下,我公司与乙方签定了一个大棚维修的工程合同,现在乙方要求我方支付预付款,那么我公司应该要求对方开发票过来还是开收据领预付款啊?
老师,出口什么情况要交报关费?
软件自动出的资产负债表里面应收账款为贷方余额,请问电子税务局里报报表的时候需要重分类后填报吗?
老师您好,企业收到保险公司的员工险赔偿款怎么进行账务处理
请问董孝彬老师在线吗?想咨询个问题
劳务小规模公司工资是代发,正常申报个税了的,报税是职工薪酬那里怎么填。
销售货物了,因为发票额度不够,要确认收入吗?分录怎么做
老师,我想问一下。目前有2个大项目,用9家公司在运转。怎么设账套好一些,按项目,还是公司,还是全合并,建筑业
样品也就是赠品,发给客户,老板不想视同销售,公司账目要合规、合法,接受审计。库存也要正常出库,客户又不同意把赠品体现在发票上,数量,单价,金额都不能动。有解决的办法吗?
老师,请问筹建期涉及的一些费用是从股东个人账户上出的钱怎么记账?
是在电子税务局申报时退税时,报送资料吗?需要填写收汇情况表吗?
我意思是得过2个月在来发票,这种情况怎么入账
可以先计入管理费用 后期来发票后附目前的凭证到后边 根据收据入账
怎么做啊
借:管理费用 贷:银行存款等
没来发票不能入费用,挂往来用什么科目比较合适
挂往来可以先计入其他应收款
为什么记其他应收不是其他应付呢,能不能讲讲
相当于预付款吧; 其他应付款一般是先确认借方,比如XX费用,贷方确认其他应付款
没看明白,其他应付款一般是先确认借方
其他应付款一般是借方确认费用或者资产 贷方才确认其他应付款
其他应付款是负债 正常的发生是贷方产生发生额 借方只是表示冲销的