同学,你好 你明天再看一下

湖北省电子税务局变更财务负责人,我直接在电子税务局更改人员信息,下面的上传附件我没有上传,提交了,在首页纳税人信息里显示已经成功更改为新的财务负责人,这就是更改成功了吗?还需要上传附件吗?
老师,您好,我也是个税十五号忘记申报了,有责令限期改正,我自己在系统申报成功了。但是超过期限了,还需要去税务局处理吗,或者如果有罚款,他们税务局会再发个电子处罚单给我嘛?我是等着通知,还是自己去提醒他们
老师,我在电子税务局提交了一般纳税人登记,这个是表示办理成功了吗,接下来我还需要怎么做呢
老师,我都提交成功了,怎么一会上去负责人还是我,是还需要税务局审核的吗?报税人员也是一样,我都提交了,一会进去还是我
在一照一码里面已经变更了财务负责人和办税员 为什么我还能登陆电子税务局但是登陆进去后不能在进一照一码 下图是我变更后想进去提醒我的
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
老师,这个需要税务局审核吗?还是说网络延迟原因呢?
同学,你好 后台会审核的