你好,转出的进项税额=12000*40%*增值税税率

公司仓库管理人员因管理不善,一批产品被盗,其账面价值300000元,其中所耗用的原材料成本为200000,对应进项税额为26000元。会计分录怎么写呀老师
因仓库管理不善,部分库存食品因包装受损而霉烂,该批食品成本12000元,该食品的原材料为面粉,成本中原材料占40%。请问转出的进项税怎么算?
1.某食品厂(增值税一般纳税人)主要生产各类食品,5月初有尚待抵扣的增值税额2300元。本月发生如下涉税业务:(1)向某大型商场销售食品一批,开具的增值税专用发票上标明款项500000元,增值税税款65000元,款项尚未收到。(2)向某个体商店销售食品一批,共取得收入90400元,开具普通发票。(3)节日期间,将新开发的一种食品免费发放给职工,成本为100000元。(4)本月收回上月委托外单位加工的食品一批,支付加工费6000元(不含税),食品已验收入库,并收到受托方开来的增值税专用发票。(5)从某粮油经营部(增值税一般纳税人)购进面粉一批,取得的增值税专用发票上注明的销售额为200000元,税额为18000元,面粉已验收入库。(6)因仓库管理不善,部分库存食品因包装受损而霉烂,该批食品成本12000元,该食品的原材料为面粉,成本中原材料占40%。(7)外购建筑涂料用于企业办公楼在建工程(新建项目),取得对方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为8000元,已办理验收入库手续。计算该食品厂当期的应纳税额。
1.某食品厂(增值税一般纳税人)主要生产各类食品,5月初有尚待抵扣的增值税额2300元。本月发生如下涉税业务:(1)向某大型商场销售食品一批,开具的增值税专用发票上标明款项500000元,增值税税款65000元,款项尚未收到。(2)向某个体商店销售食品一批,共取得收入90400元,开具普通发票。(3)节日期间,将新开发的一种食品免费发放给职工,成本为100000元。(4)本月收回上月委托外单位加工的食品一批,支付加工费6000元(不含税),食品已验收入库,并收到受托方开来的增值税专用发票。(5)从某粮油经营部(增值税一般纳税人)购进面粉一批,取得的增值税专用发票上注明的销售额为200000元,税额为18000元,面粉已验收入库。(6)因仓库管理不善,部分库存食品因包装受损而霉烂,该批食品成本12000元,该食品的原材料为面粉,成本中原材料占40%。(7)外购建筑涂料用于企业办公楼在建工程(新建项目),取得对方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为8000元,已办理验收入库手续。计算该食品厂当期的应纳税额。
1.某食品厂(增值税一般纳税人)主要生产各类食品,5月初有尚待抵扣的增值税额2300元。本月发生如下涉税业务:(1)向某大型商场销售食品一批,开具的增值税专用发票上标明款项500000元,增值税税款65000元,款项尚未收到。(2)向某个体商店销售食品一批,共取得收入90400元,开具普通发票。(3)节日期间,将新开发的一种食品免费发放给职工,成本为100000元。(4)本月收回上月委托外单位加工的食品一批,支付加工费6000元(不含税),食品已验收入库,并收到受托方开来的增值税专用发票。(5)从某粮油经营部(增值税一般纳税人)购进面粉一批,取得的增值税专用发票上注明的销售额为200000元,税额为18000元,面粉已验收入库。(6)因仓库管理不善,部分库存食品因包装受损而霉烂,该批食品成本12000元,该食品的原材料为面粉,成本中原材料占40%。(7)外购建筑涂料用于企业办公楼在建工程(新建项目),取得对方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为8000元,已办理验收入库手续。计算该食品厂当期的应纳税额。
老师,我想问一下,比如员工个人去加油,以个人办的充值加油卡,比如充了300元油,由于用的是加油卡,有优惠。所以当加了300元,但实际只付了200元,那100是优惠的100元。由于员工要报销,所以就让对方开了300元多的发票,员工写报销单时,是写的300元,发票对方开的也是300元,那财务入账咋入账,分录咋做
老师,到一家新公司发现了很多问题,1.公司看起来业务多,车间天天忙,我发现只做3款产品,一款很简单,但是也容易出质量问题,但是售价竟然才260,可是原材料成本就要240了,而且运费还得不少,因为是铝板,又重面积也不小,这还没算人工,制造费用,另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多,还有一款毛利大概30—40%,可是这三款数量没有说亏钱的就做的少,都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业,成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟,很多错的。现在账上应付2000万,应收1000万,银行存款基本都比较少,还贷款300万,23.9月投资人有投1100万,可是这才2年多就已经成这样了,23.8月的时候账上还亏损很少的,我看固定资产1000万,研发费用也不少,老板的工资一年还至少60万,就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了?还能待吗?
请教 ,内部经营账,每个月工资,还用过应付职工薪酬科目 吗,可以直接进费用,减少银行存款吗
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?