你好 多扣的找社保局退费

老师2021年12月份,员工没上班然后我们给交了12月份社会保险,工资表工资是0,那需要扣除的社保是434.65,12月份申报个税时这个0工资的人员我就0申报的然后也没申报扣除申报金额,现在1月份发放12月份工资的话这个社保该怎么弄呢,这个人1月份也不干了就涉及给上的这个434元的社保款该怎么处理呢走借营业外支出-其他 贷其他应收款-社会保险 这样行吗
老师,我公司6月多交了两个员工的社保,后面去减员没有直接退社保费回来,直接用那两个员工的社保抵扣7月的社保,7月怎么做账务处理?7月社保公司部分是10177.6,个人部分是4233.8,合计是14411.4,抵扣了6月1870.46,银行付款了12540.94
其他应收款社保个人部分的问题,我每次做账没有按照工资单上来,直接工资是倒挤的,现在11月肯定是做10月的账,发9月的工资,我们工资是当月计提当月发放,所以是计提9月发放9月,我做的其他应收社保个人算得是 10月扣的款,所以我的其他应收款每月是没有余额的,我以后想按工资表的来,但是我们工资表人员每个月都有变动,社保扣款有可能10月扣的有9月期间的,但是我们9月的工资表就把9月社保个人的扣了,我以后想跟着工资表走,我想在12月做11月份账的时候调账,我怎么调账呢
社保12月人员离职做了减员,最后人又没走,又做了增员,社保银行扣款多扣了3.33,比社保明细计算表算的扣款总额相差3.33元,这3.33怎么处理?
老师麻烦帮忙看一下这个账务处理 2022年11月计提工资 借:管理费用45147.27 贷:应付职工薪酬45147.27 计提11月代扣社保公积金借:应付职工薪酬4099.09 贷:其他应付款/代扣社保费3096.25 其他应付款/代扣公积金540 应交税金/个人所得税462.84 实际发放工资时发现有个人多扣了21元个税,想着在12月给补发回来 12月工资年底工资表又给错了,多加入一个不该加入的人员工资, 12月计提工资时 借:管理费用/工资42820贷:应付职工薪酬42820 计提12月代扣社保公积金借:应付职工薪酬/工资4063.86 贷:其他应付款/代扣社保3096.25 其他应付款/代扣公积金 540 应交税费/个人所得税 427.61 12月做错账个税427.61元,实际个税442.61元 2023年发放工资时怎么都找不平, 诉求想把去年的12月份计提重回,重新做正确的分录,12月份有笔工资485元在2月份发放的。
才成立的分公司,是不是法人?
我公司A与国内公司在国外的分公司B,有运输业务,涉不涉报清关,发票开具税率按多少开
老师,请问自然人电子税务局集中申报员工个税汇缴,如何操作是要法人身份证登录吗?
机电设备, 管道安装,工作内容是这些,发票大类开什么名称?
老师,我想问一下,申请省龙头企业,这边江苏地区的采购2024年如果有1905562元的话,我还需要再搜集外省的采购金额多少,再加上江苏地区的采购金额1905562元,才能江苏地区占比2024年全年采购的60%以上
老师,您好,我计划新开一个公司,请问您有限公司和有限责任公司有什么区别?往公司名字里写哪个合适?
A,B,C三个公司共同投资成立了D公司,现在A公司将股权转移给了B公司,那些公司需要交印花税
工资想用现金发一部分,能不能直接挂法人,就当是法人付出去了, 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金
老师:一般我们扣税点,增值税和企业所得税还有附加税,综合税率要扣多少
老师,a公司给b公司,虚开发票120万,b公司拿去做账了,现在查到a公司,税务局让冲红,冲红就结束了吗? 冲红还需要和b公司说吗
怎么申请?
扣款显示是3.33元在利息合计里
去官网上拉的数据显示为利息合计3.33元。 1.现在这个社保明细表要怎么做,是否在加一栏利息栏? 2.为什么同一个人当月减少在增加会产生利息?或是其它什么原因才会产生这笔利息。 3.怎么入账,这笔利息怎么入账呢进什么科目(银行扣款摘要没有单独扣是和社保养老工伤医疗一个总金额一起扣款的。)
你好1 利息是滞纳金 单位记营业外支出 2这个要问下社保局 一般是滞纳金 3营业外支出
1.在社保公司、个人后面加了一栏利息合计栏。 2.为什么同一个人在当月减少在增加会产生利息这个还是没搞懂。 3.入账是不是与社保公司部分计入管理费用? 借:管理费用——(社保公司扣款部分+利息的合计) 贷:应付职工薪酬 对不对。
显示的是这个人的养老利息3.33也属于滞纳金吗?
你好 是收到利息还是 支出
1.是利息支出; 2.这部分是算公司出钱吗? 3.入什么科目?
你好 那就是上面回的没错 是营业外支出 单位支出
为啥不写滞纳金写个利息,刚开始以为计提计入公司部分管理费用,后一看又利息,想给它计入财务费用——利息
你好 社保就是 这个叫法 实际是滞纳 金 你的处理不对