你好 工资没有扣 6万就选择扣 扣过不能再扣
老师你好,我问下我在申报年度经营所得汇算的时候添加经营者人员信息,在选择“是否扣除减除费用”选是或者否 有影响吗
老师,个体的经营所得汇算清激年报第42行投资者扣除费用栏是填60000吧?填完后投交时担示:您己选择在经营所得中扣除"减除费用",投交申报后将不可在同一税款所属年度的综合所得江算中重复扣除,是否继续7这是什么意思?
老师您好 有一家个体户,每个月在个税系统申报了经营者的工资 ,在个人经营所得年度汇算清缴的时候,我选择了享受6万的扣除,并且在表中“不允许扣除的项目-投资者工资薪金支出”减除了经营者的工资,这样的话,经营者应该不需要因为6万扣除在个人经营所得而导致工资薪金这块补税吧?
老师,个体户业主,在另外一家公司兼职并在这家公司申报有工资,并且申报时每月减除5000的费用。那么这家个体户在申报2023年度个人经营所得税时,选择是否在综合所得中扣除的选项里选是还是否
老师好,个体工商户在申报年报时候,也就是B表,出现以下显示:根据您的综合所得收入情况,已将您经营所得汇算清缴申报的减除费用置为0元,您将在综合所得年度汇算中享受扣除,是否同意并继续? 我选择是就会出税,选择否,就是0;到底应该如何选择?选择否的话,会不会影响综合申报?
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
我没有申报过工资,但是我在进扣缴端申报经营所得的时候要添加人员,那我选择是和否有影响吗
你好 要增加要申报的人员 才能报
我就是增加人员,在选择“是否扣除减除费用”选是或者否 这个有影响吗
你好你好 工资没有扣 6万就选择扣 扣过不能再扣