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老师,补缴公司领导2019年4月~2022年4月单位部分职业年金,怎么做账务处理?

2023-03-08 09:55
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-08 09:55

同学,你好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

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同学,你好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-03-08
计提和发票一致吗?一致的话就把发票放到去年凭证后面i不一致红冲在做正确分录!按照原来分录
2022-04-28
你好,学员,题目是乱的
2022-09-24
1,借;待处理财产损益800,贷;库存现金 800 2,借;管理费用 350,其他应收款 450,贷;待处理财产损益800
2022-09-25
你好,学员,建议先挂在账面的
2022-03-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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