你好,日期应该填写去年的。

老师,我们是外贸公司,申请退税显示疑点:存在出口日期与申报年月不在同一年度的出口数据。请问这个要怎么操作的?我们是去年2021年9月份出口的货物,想要在2022年申请退税的。
去年3月份出口货物,已经出口,但是进项发票今年1月份收到,我出口退税用“外贸企业离线出口退税申报软件正式版”申报期数应该用哪年哪月?
老师,外贸企业去年一张报关单中有五项,其中四项在去年已申报退税,现在有一项这个月退税,提示需要申报收汇情况表,现在有两个问题:一:情况表里的出口信息中出口货物销售额,填写整张报关单的金额还是只填现在申报这一项的金额呢?二、收汇信息中出口货物收汇金额是不是也同样只申报现在申报这一项的金额呢?
2021年12月份出口的货物,漏申报,现在申报提示预期申报,需要填写出口货物收汇情况表,填写后申报是否会导致罚款?
申请去年7月份出口的货物退税,申报年月应该填去年还是填现在呢
现在房产租赁,对方是公司名下房产,开票是6个点还是9个点,还是都有
老师我们公司与员工签订租车协议从26年1月至26年12月31日,该车辆发票开在6月份,能否报销1至5月份的费用。
老师 佣金发票现在应该怎么开?
我们是教培机构,给学生发的筋膜枪,保温壶等小赠品,要视同销售吗?还是直接计入费用
财税2017年77号,涉及第二条借款合同免印花税这项是否延续,延续期间是到什么时候截止
老师,小规模纳税人销售废纸的分录怎么写?
你好,由于企业所得税税负低,税管员通知纳税调增一下,当时变更了汇算清缴申报表,在职工薪酬那里调增了,年度财务报表没有改(职工薪酬调增应该不用改报表吧),现在5月利润表在所得税中增加这6000元影响2026年净利润。 会计分录如下对吗? 计提税费 借:所得税费用6000 贷:企业所得税6000 缴纳 借:企业所得税6000 贷:银行存款6000 结转 借:本年利润6000 贷:所得税费用6000
老师,我们出去旅游,费用记入福利费,这个要分配到个人申报个税吗
老师,我想问一下二手车公司的对公账户基本都是用于社保和缴税,平时账户里没什么钱,需要扣款的时候由股东临时转账进去,代账那边计入其他应付款科目,我看了一下摘要,有借款的有垫付购车的,这个科目长期挂着大量金额有问题吗?需要平账吗?
老师,出口电脑,货物已发,和别人一起报关的,没有自己的报关单,银行没有结汇,货款退回了,那么这笔货物的进项,不打算退税,能正常抵扣吗
数据自检显示这个怎么办是哪里做错了吗
你的进项是什么时间勾选的?
去年就勾选了
去看下状态已稽核了吗?
我的发票状态是这样的
它上面提示还正在审核,你问下你税务局那边吧。
一般这个是因为什么呢,进货凭证号是系统自动生成的对吧,还是要填发票号
对 一般没稽核的出现这个
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。