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老师,你好,我是一家运输公司的内账会计,我公司帮别家公司开了票,收了一些税点款,这些收入用什么科目做分录?

2023-03-08 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-08 14:55

你好 ;    如果是内账的话; 你只需要收取税点部分做收入处理 ;  开票出去你公司收款 和扣除税点在转款出去吗   

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快账用户8444 追问 2023-03-08 15:26

是的,我不会做,比如开票金额157758元。税点收9465元

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齐红老师 解答 2023-03-08 15:28

你好;  比如 收到款是100 ; 扣除税点是10元;  退给对方90  ; 你做账 :借银行存款 100贷其他应付款90 ;  其他业务收入;  销项税 ;  借其他应付款90贷银行存款90    

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快账用户8444 追问 2023-03-08 15:33

好的,明白,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-08 16:09

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你好 ;    如果是内账的话; 你只需要收取税点部分做收入处理 ;  开票出去你公司收款 和扣除税点在转款出去吗   
2023-03-08
你好,那这样的话,借银行房款,贷营业外收入,其他应付款,借其的应付款,贷银行存款。
2023-03-09
借银行存款,贷主营业务收入应交税费。扣除了税点之后支付出去的吗?
2023-03-08
计入福利费用就可以的
2023-03-02
你好 记固定资产一起 
2023-03-07
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