同学你好 你做内账的话 只做实际的金额的费用 退回来的不做支出哦

老师,你好,我刚入职一家运输公司,做内账主办会计,是一般纳税人,合伙企业,公司有运输车辆13部,其中一个老板有16部私车,今天发生了一笔业务,是这样的,老板有部私车修理了,产生费用1790元。老板先把这笔款转入私账里,然后叫出纳走公账付款给修理厂,修理厂给开出公司的专票。老师,我想问这笔业务的分录怎么做?
老师,你好,我刚入职一家运输公司做内账主办会计,一般纳税人,外账给代账公司做。有笔业务不会做分录 我们公司走公账(0152公账号)付油票走票款(也就是虚开增值税专票)126700元,石油公司收款,然后返还款117831元进(1084私账号),最后税点支出8869元
老师,你好,我刚入职一家运输公司,一般纳税人。合伙制,做内账主管。公司有车13辆,其中一个老板有私车16辆。老板给车辆保险费10095·12元给出纳,叫出纳走公司账户给保险公费让它开专票。这笔分录怎么做?
老师,你好,我刚入职一家运输公司,做内账,一般纳税人,合伙制。一个老板管钱,兼付款,一个公账,一个私账,是管钱老板的名字,但钱是公司里的,和她个人的钱无关。有一笔业务是这样的,有一笔油票走票款126700元,走公账支出了,(也就是虚开的增值税专票)石油公司收款了,然后返还这笔款117831元进私账,中间差额是8869元,这笔业务怎么做分录,请写出来?
我是刚入职运输公司的会计,做内账,我想问下,购物走票款怎么处理?我公司发生1笔这样业务,购买车用尿素,机油等金额是34560元己开专票,可抵扣(实际是虚开的)走公账支付给对方,然后对方返还了27700元现金进私账。请问老师,怎么处理?
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
退回来的做收入,实际费用是8869元
分录怎么做?
内账退回来的为啥做收入 、
我公账做了支出的
我公账支出126700元
借应付账款126700,贷银行存款126700
然后返回款做收入借库存现金117831贷应付账款117831不知道对不对?
同学你好 你要做内账不是吗 内账是按照实际业务来的
可这是实际操做的呀,税点支出是8869元,怎么做分录?
同学你好 借管理费用 贷银行存款 这样
可银行存款是减少了这笔款的呀,返回款进了私账库存现金增加了,难道这个不做分录?
私户账户增加了你做 借管理费用 借其他应收款 贷银行存款公户 然后 借银行存款私户 贷其他应收款
我们的私户规定就是库存现金
没有银行账户吗 那你就借现金 贷其他应收款
是不是把私户也增加到银行账户?
对的 内账可以录入的
那我们老板规定私账就用库存现金做,公账就用银行存款做,这样一目了然,不行吗?
同学你好 内账可以 你们自己说的算
谢谢老师
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老师,你帮我看下,这样做分录对吗?
图片发送不了
借应付账款一石油公司117831 管理费用一税点支出8869 贷银行存款126700 返回款:借库存现金117831 贷其他应收款一一117831
内账可以这样做的