同学你好 你做内账的话 只做实际的金额的费用 退回来的不做支出哦

老师,你好,我刚入职一家运输公司,做内账主办会计,是一般纳税人,合伙企业,公司有运输车辆13部,其中一个老板有16部私车,今天发生了一笔业务,是这样的,老板有部私车修理了,产生费用1790元。老板先把这笔款转入私账里,然后叫出纳走公账付款给修理厂,修理厂给开出公司的专票。老师,我想问这笔业务的分录怎么做?
老师,你好,我刚入职一家运输公司做内账主办会计,一般纳税人,外账给代账公司做。有笔业务不会做分录 我们公司走公账(0152公账号)付油票走票款(也就是虚开增值税专票)126700元,石油公司收款,然后返还款117831元进(1084私账号),最后税点支出8869元
老师,你好,我刚入职一家运输公司,一般纳税人。合伙制,做内账主管。公司有车13辆,其中一个老板有私车16辆。老板给车辆保险费10095·12元给出纳,叫出纳走公司账户给保险公费让它开专票。这笔分录怎么做?
我刚入职一家运输公司,做内账会计,一般纳税人,合伙制,一个老板跑业务,另一个老板管钱,但不做现金账。己运营大半年了,有一个对公账户,有一个私账,是管钱的老板的名字,她同时兼做付钱,也就是出纳。公司规定这个私账里的钱也是公司的,不允许个人的钱在里面。只是支付一些没有票据的开支,费用之类的款、项,我想问老师,对公账户用银行存款这个科目,那私账它用什么会计科目呢?
老师,你好,我刚入职一家运输公司,做内账,一般纳税人,合伙制。一个老板管钱,兼付款,一个公账,一个私账,是管钱老板的名字,但钱是公司里的,和她个人的钱无关。有一笔业务是这样的,有一笔油票走票款126700元,走公账支出了,(也就是虚开的增值税专票)石油公司收款了,然后返还这笔款117831元进私账,中间差额是8869元,这笔业务怎么做分录,请写出来?
老师好,收入有服务、有代给客户买的硬件,硬件没加钱也没有开发票,这个硬件怎么处理
房屋建筑物的折旧时间从购入的第二个月算吗?还是购入第一个月算?比如2025年12月31日购入,那么从2025年1月1日算折旧还是2月1日算折旧? 电子产品折旧时间从第二个月还是当月算?比如2025年2月1日购入的电子产品,从2025年4月1日开始算折旧还是从3月1日算折旧还是从2月1日算折旧?
装订凭证的时候,先是保险单,再是回单,还是先是回单在放报销单在后面
以公司名义购买住房,每年需要交土地使用税和房产税吗?
公司盈余公积计提到注册资本的多少后就可以不计提了
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老师好,一比收入有服务,有代给客户买的硬件,没加钱,这个硬件怎么处理
11月份陈某工资12288元,12月份报了11月份的个税218.64元,12月份发放工资的时候忘把个税扣了 发了工资12288元,准备12月份发工资的时候扣掉,怎么做会计分录
法定代表人是体制内,在公司领工资划算还是拿劳务报酬划算,税少即为划算
收入200万,交了2万的增值税,企业所得税是按照200万缴纳还是198万呢
退回来的做收入,实际费用是8869元
分录怎么做?
内账退回来的为啥做收入 、
我公账做了支出的
我公账支出126700元
借应付账款126700,贷银行存款126700
然后返回款做收入借库存现金117831贷应付账款117831不知道对不对?
同学你好 你要做内账不是吗 内账是按照实际业务来的
可这是实际操做的呀,税点支出是8869元,怎么做分录?
同学你好 借管理费用 贷银行存款 这样
可银行存款是减少了这笔款的呀,返回款进了私账库存现金增加了,难道这个不做分录?
私户账户增加了你做 借管理费用 借其他应收款 贷银行存款公户 然后 借银行存款私户 贷其他应收款
我们的私户规定就是库存现金
没有银行账户吗 那你就借现金 贷其他应收款
是不是把私户也增加到银行账户?
对的 内账可以录入的
那我们老板规定私账就用库存现金做,公账就用银行存款做,这样一目了然,不行吗?
同学你好 内账可以 你们自己说的算
谢谢老师
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老师,你帮我看下,这样做分录对吗?
图片发送不了
借应付账款一石油公司117831 管理费用一税点支出8869 贷银行存款126700 返回款:借库存现金117831 贷其他应收款一一117831
内账可以这样做的