借银行 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税, 按月报税的,月末借应交税费、应交增值税 贷营业外收入。

小规模纳税人一个月收入10万元,没有成本需要交多少税款
小规模纳税人2月收入没有到10万,不需要交增值税 ,怎么记账
请问,小规模收入怎么记账。 1、老师今年小规模开票是1%吗?我前面月份开成了3%。我怎么记账。 2、老师应交税费-应交增值税(小规模纳税人)这个科目月底需要结转吗,或做什么处理吗。还是说就完事了? 借银行 100 贷主营业务收入99.01 贷应交税费-应交增值税(小规模纳税人)0.99
小规模企业的,有收入,没有达到10万,免交增值税,需要交印花税吗
小规模纳税人月销售额不超10万免征增值税,那么本月开票记账时计入应交税费—应交增值税(销项税额)最后要转出吗?怎么记账?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师 是按季度报税的 应该怎么记账
季度末那个月做第二个分录。
老师 例如一笔收入是15000 怎么记收入和增值税
借银行存款15000, 贷主营业务收入1.5万/1.01 应交税费,应交增值税1.5万/1.01乘以1%。
老师 月末结转成本可以记一张凭证吗
可以的,可以这么做的。
具体怎么记账 谢谢
你销售的是产品吗?借助于业务成本贷库存商品就是了。
生产型 先生产再销售
借主营业务成本贷库存商品。
生产成本怎么结转一下
借原材料,贷银行存款, 借生产成本、贷原材料制造费用、应付职工薪酬等, 借库存商品,贷生产成本。
借生产成本贷原材料 制造费用 贷生产成本借库存商品 贷库存商品借主营业务成本 这些可以记一张凭证吗
你好,可以的,但是你的原始凭证能整理好了吗?
成本的原始凭证就是领料出库单可以吗,成品是销售单
可以的 可以这么做。