同学你好 意思就是他们已经勾选了 要购买方申请红字发票信息表

给对方开发票开错了,上个月的,对方没有认证,这个月直接冲红就可以吧?
你好老师,供应商开出来的发票纸质档还没到我们这里就被外账认证了,后来发现有错误,就红冲了,那已经认证的这个正数发票也是需要寄给我们的吗?
老师,去年给小规模纳税人开了专票,现在才发现开错了,让对方退回,对方说没有收到发票,但是这个发票我们是寄给他了,找不到就只能算丢失了,这样能冲红吗
老师,对方11月开的发票开错了,但是我还没有认证,他那边这个月冲红了,冲红的发票不用给我的吧?就开正确的给我就行了
请问一下老师,2023年1月份我们给A公司开具了专票,发票有误了,但是邮寄给A公司,对方还没做发票认证抵扣了,我们公司可以把这张开错冲红吗?冲红要让对方公司把开错的发票给我们吗
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
她认证了代表什么呢,是抵扣了吗
不是 她认证了你就不能开红字发票信息表
认证是代表啥意思呢老师,
同学你好 就是税局后台统计了
这个跟报税有关系吗
同学你好 有呀 他们勾选了增值税申报表附表二就可以填写