业务招待,取的专票时,不可以抵扣

企业的业务招待费 取得的专项发票可以抵扣进项么
请问,业务招待费的进项税是否可以抵扣?如果业务招待费超出标准还可以抵扣不?
请问公司日常的业务招待,不是项目上的业务招待,取的专票时可以抵扣吗?
业务招待取的专票,可以抵扣吗?
业务招待取得的专票可以抵扣进项吗
你好老师,受益人备案在哪里备案呢,怎么操作呢
怎么查符合简易征收的小规模纳税人差的进项
老师,您好!以前注册认缴制的公司,最迟注册资本要在什么时候完成减资或者出资呀?
深圳市乐瑞达科技有限公司 还需要再委托一下报关行信息:离境口岸 380101 宁波北仑港港区 出境关别 3104 北仑海关 33189800E6 义乌市欣扬报关代理有限公司 请问这种北仓海区委托报关的是不是不能直接委托
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,但已经过去24年汇缴了,前期更正了两次了不敢再更正了,直接把正确发票塞去年凭证里可以吗
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
公司名下没有车,签个租赁协议的话,取得的加油的专票,和车辆维修的专票,能否抵扣?
老师我们给一个税务异常的客户开具了增值税专用发票,这个对我们公司有风险不
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料18700 会录对不对?
那怎么账务处理的呢? 是不是: 借:管理费用-业务招待 进项税额 贷:银行 因为不能抵扣需要转出: 借:进项税额转出 贷:进项 借:管理费用-业务招待 贷:进项税额转出
直接做不抵扣勾选,不做进项转出
直接费用入职,是吧
是的,直接计入管理费用就是了