同学你好 对的 这个需要的
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
你好,这个是新交接的公司,我现在需要做2021年1月份的账,重新建账应该根据哪个录入期初数据?是根据科目余额表的本期发生额还是期末余额?或者怎么样录入期初数据的流程
老师 19年6月之前是第一代账会计入手,他们是财务软件做的。 19年7月 我要把19年6月的科目余额表输到我们这边才软件 当期初数对吗。(也就是19年6月的期末数,要重新输到财务软件的期初余额对吗。7月后续做账就自动出现本年累计数以及期末余额)理解有误吗a
老师 有家公司的账从别人手里交接过来 我这边新的做账软件重新建账套但是22年对方做的账比较乱 领导要求22年的凭证也要补到系统里 对方需要给我哪些数据 总账 明细账 科目余额表吗 还有什么啊 没有交接过
老师,重新建账,是需要根据科目汇总表进行输入期初数吗?哪些需要手动输入,哪些是自动生成?
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
没明白,意思是科目上的所有数据都要手动录入吗?包括未分配利润这些
同学你好 对的 是这个意思
老师,我们融资租入一台设备,交了质保金,然后每个月支付租金和利息,请问他们各自的分录怎么写?
同学你好 融资租赁租入固定资产账务处理 企业采用融资租赁的方式租入固定资产,作为自有资产,会计分录为: 1.融资租入的固定资产,应当在租赁开始日,按租赁协议或者合同确定的价款、运输费、途中保险费、安装调试费以及融资租入固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用等作为入帐价值。 借:固定资产--融资租入固定资产 贷:长期应付款--应付融资租赁款 2.融资租入的固定资产,应当采用与自有应计折旧固定资产相一致的折旧政策。折旧年限为租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间为折旧年限。 计提折旧时: 借:管理费用/销售费用/制造费用--折旧费 贷:累计折旧 3.分期付款时: 借:长期应付款--应付融资租赁款 贷:银行存款 4.租赁期满,如合同规定将设备所有权归承租企业,应进行转帐,将固定资产从“融资租入固定资产”明细科目转入有关明细科目。 借:固定资产--有关设备 贷:固定资产--融资租入固定资产
老师,我们年初一次性支付了一年的建账费给外账公司,请问各自的分录怎么写?
同学你好 就是上面的分录
老师,社保费的余额出现贷方,然后是负数,什么意思
同学你好 负数是冲减了哦
老师,别人给我的科目余额表,我想查询他的详细数据,请问是需要查看凭证还是明细表
同学你好 这个是看明细表
老师,我们昨天预付了一笔定金,然后今天收到货了,出纳也把尾款支付给供应商,请问各自的分录怎么写?
同学你好 发票收到了吗