你好,咱们和超市的的关系是供应商和客户的关系吗,是正常销售行为吗
老师,请问我们是特产连锁超市,老板个人既有垫付款(用于购买公家所要的用品,进货等),同时他个人又从公家支款,和拿走了公家的批发收入款,我们也做批发,但是他们之前都是用收付实现制分红,但是老板个人只能用对冲方式去看最后是公家应收还是公家应付给他个人。到现在对冲以后已经累计还要收老板个人50多万了。那怎么算分红呢,就按收到的50万分红吗?
我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
问个问题,就是我们是商贸公司,给超市送货,比如产品出库价39.9,但是超市入库价60,,多入库20.1元,但是超市还给我们冲费用,我的应收账款能直接把多入的这个20.1和超市给冲费用互相抵消吗
老师我们公司是白酒销售行业,我们从酒厂进酒,有一个产品进价412,我们正常出库扫码,酒厂给我们公司每箱12元出库奖励,之后我们再打款的的时候可以用这个出库奖励,之后商店扫码入库(就是送到商店),酒厂也给商店12元。但是这个12元需要我们先给商店,酒厂再给我们公司,这两个我应该怎么做账好呢?酒厂给我们的12元出库奖励,我冲减成本可以吗?我们公司兑付给商店的。兑的时候先记费用,以后酒厂给我们公司,我再冲减费用。这样可以吗
老师你好:我们是给饮料厂家代理批发的。饮料进超市厂家要给超市陈列费,陈列费厂家不是直接给钱而是直接以商品代替。顶陈列费的这部分商品也不是厂家直接给超市的的,而是通过我们代理商给超市的。我们从厂家进货的时候这批顶陈列费的商品一起开在发票里。例如我们正常进货1万购货500件,如果带500件顶陈列费商品就开成1万元1000件商品。我们的单位成本就从一件20元变成一件10元。然后我们再把库存商品给超市顶陈列费。账务处理收到货物和发票 借:库存商品10000 进项税 1300 贷:银行存款11300元 给超市售货1000件不含税收入20000元 借:银行存款22600 贷:主营业务收入20000 销项税2600 另给超市陈列的商品100件,这100件是不收钱的。不做分录 结转成本时把给超市陈列部分一起结转(按单位成本10元结转) 借:主营业务成本11000 贷:库存商品11000 请问老师这样处理对不对?
公司团建去温泉,充值了5000,实际消费2000,也只有2000的发票,该怎么写分录,5000是对公支付
老师,单位员工体检费用,应该怎么做分录
老师,我们公司是制造企业,有些加工就找个人做的,但是又没有发票,对公支付了劳务费,这应该怎么处理,怎么做账呢
请问老师,这种纸质发票还可以用于报销吗?
摘要:支付货款专票已收到 总账科目 借:库存商品-加工费 借:应交税费-应交增值税进项税 贷:银行存款 这张记账凭证总账科目可以写库存商品吗?
总机构对各分支机构的投资款是确认长期股权投资吗
老师你好,请问回单卡可以预约现金支票吗?
2024年12月把银行存款计入了存款现金,这个现在怎么调回来啊
老师,生产制造业里边的制造费用实际操作中一般是如何分摊的,按什么分摊的呀?
老师。账龄怎么划分的?
是的,老师
我们是供货商,给他们供货
你好,销售要确认收入,费用单独核算不能冲抵
但是我去年做的都抵消了,像这种情况怎么办
我是个内账应收会计,这几天查账,有一部分还没冲减,我们的账面余额比对方少
那就是错账了,建议您按照正确的在本年通过以前年度损益调整进行调整
那就是把冲减的费用做费用,多的记收入吗??
对的,两块内容补记