电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有一个逾期申报,看一下在这里面能补的吧。

老师好,企业在网上申领发票,具体操作流程怎样的?是不是要在开发票的界面操作一下,然后再在电子税务局的界面再操作一下呢? 谢谢
你好老师,增值税一般纳税人资格证在电子税务局哪个界面可以打印
老师 你好 电子发票服务确认在四川电子税务局里面哪里操作?
老师 印花税在电子税务局哪个界面,没有找到
你好!老师,在广东电子税务网补缴纳印花税在哪个界面操作?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
里面没有,麻烦老师帮忙查下,设备合同印花税补缴在哪个界面
你好,你是按什么来申报的,按次吗?
是的,就一次性交完咯
你好,那直接缴纳就可以的。你现在在你的电子税务局代办事项里面找财产和行为申报就可以了,不需要逾期的,这个没有逾期一说。
按次申报装修工程合同印花税2018年的,选择所属期是以前日期还是目前的日期合同涉及好几份可以按照总额去填吗?
你好,你这个时间太长了,如果是今年的一二月份的,你可以选择今天的日期 你现在带着纸质的申报表去税务局修改吧。
我为什么要修改之前的合同?
你好,我没有让你修改合同。
哪里让你修改合同啊?
那修改日期?
申报表里面的日期 按次申报的得是当月申报当月的,如果你想要申报之前的去税务局。
按次申报的提前税款所属期显示应纳税凭证书立(领受)日期是什么意思
你好,这个就是业务发生的时间,合同签订的时间。