你好; 去年的车辆的话; 现在按1%缴纳增值税 以及附加税和 印花税万分之五; 企业所得税看你利润 来考虑 25%或者小微税率

老师,我们是卖家具的小规模纳税人,现在客户需要专票,我去税务局代开的话,是几个点的税率啊,1%还是3%
老师,我公司要卖2019年买的汽车,当时公司是小规模纳税人,购进车时未做过进项抵扣,现在我们要卖出去需要交多少税,会计账务上如何处理?
老师我们是小规模纳税人,现在小规模纳税人免增值税,那我们卖车取得的不开票收入要放在哪里啊,这个免不免增值税
老师我们是小规模纳税人,现在小规模纳税人免增值税,那我们卖车取得的不开票收入要放在哪里啊,这个免不免增值税
你好,老师,我们是一般纳税人,公司要把车子卖掉,当时买进来抵扣了13个点的增值税,现在卖出去,要开几个点的发票出去?
免税的农产品,进项税额怎么做分录,发票上金额假如是100,税率是免税。这样做分录吗? 借:库存商品 91 应交税费-待抵扣进项税额 9 贷:应付账款 100 还是库存商品是100呢?
支付宝的借息分录怎么写
老师,公司是小规模纳税人,公司基本户对公账户账上钱不够,因为销售的货款迟迟未收到客户的款,现在采购商品需要给供应商转50万货款,可以找老板个人借50万嘛,就是这个账怎么做呢,附件有借款单,还需要什么呢,摘要怎么备注最好呢。
比如,有个手机的样机被顾客磕碰坏了,收了顾客500元,这笔账已经做了营业外收入,这个样机成本是1500元吧,这个成本不需要把收顾客的500来调整吧,如果再调整成本,是不是这一个机器相当于重复做,如果这个机器卖掉,毛利这样做是不是不对?
。老师,我们是小规模纳税人,销售是按含税价计入还是把税额计入营业外收入,企业所得税时调整增
员工的个税公司全额出,不扣员工的钱,会计分录如何做
老师,在建工程和研发人员的工资,分录: 借 在建工程/研发支出_资本化 贷 应付职工薪酬_工资,对不?在申报个税时,与实发有差异吗?
老师,有没有法人退休返聘的模版?
您好,老师,变更企业注册地的联系电话是从电子税务局上变还是一窗通上办呢?
50一斤购进的,卖多钱保本
老师为什么是缴1%的增值税,不是销售过自己使用过的固定资产3%减按2%交增值吗?
你好 ; 目前小规模有优惠1% ; 正常的时候是 3%减按2%