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我们是销售方,发了商品货物给客户了,但是还没有收到他们的货款,也还没有开发票出去给他们,这种可以做应收暂估吗? 会计分录是怎么样的

我们是销售方,发了商品货物给客户了,但是还没有收到他们的货款,也还没有开发票出去给他们,这种可以做应收暂估吗? 会计分录是怎么样的
2023-03-09 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-09 12:20

你好;  1. 你做无票收入 做账 借应收账款-某客户 贷主营业务收入- 无票收入; 应交税费-应交增值税; 先去  按无票收入报税   

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快账用户1789 追问 2023-03-09 12:21

我们主管说要做到,发出商品啥的

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齐红老师 解答 2023-03-09 12:22

你好;这个要 挂应收账款做收入报税的; 不是走往来哈   

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快账用户1789 追问 2023-03-09 12:28

都没收到款,怎么可以确认收入呢

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齐红老师 解答 2023-03-09 12:51

你好;  没有收到款; 你纳税义务已经发生了 ;你货物发出去了  就应该在当月做收入报税的  

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你好;  1. 你做无票收入 做账 借应收账款-某客户 贷主营业务收入- 无票收入; 应交税费-应交增值税; 先去  按无票收入报税   
2023-03-09
同学你好: 购货的会计分录 借:库存商品 贷:应付账款 销售货物 借:银行存款 贷:应收账款
2020-11-17
我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写 先暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款 销售 借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-11-23
需要暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款,销售需要做无票收入,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本贷库存商品,正规是这样,不正规是暂估,之后做借发出商品 贷库存商品
2020-11-23
可以先暂估,然后次月的时候发票来了,再把暂估的做红字就可以。
2022-05-10
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